麻烦老师尽快解答哦

麻烦老师看看税务师这道多选题,进行解释,麻烦了
麻烦老师看看税务师这道选择题,麻烦了
麻烦老师看看税务师多选题38题,麻烦了
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麻烦老师看看税务师第一题多选题,拜托了
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
你好同学,应该选择BE
麻烦老师计算下个人所得税的过程
老师尽快回答下啊
同学,您稍等一下,老师到办公室了回复
设计业务在5月份预扣个税=(10000%2B15000)*(1-20%)*20%=4000 6月预扣个税=(3500-800)*20%=540 设计业务预扣个税=4000%2B540=4540 装潢服务预扣个税=5000*(1-20%)*20%=800
(10000+15000)*(1-20%)*20%=4000,老师,这个式子的公式是什么哦
10000%2B15000是5月份设计服务总收入,扣除20%,按照20%税率预征个税的
这是什么税呀,要扣除20%
下面又是减去800的
同学,这个劳务报酬所得应该征收的个税。由于6月份收入3500低于4000,因此扣除金额为800,而5月收入为25000,大于4000,因此扣除20%
装潢服务预扣个税=5000*(1-20%)*,这个也是劳务报酬吗
嗯嗯,是这样的,同学,都是劳务报酬
好的,谢谢
不客气的同学,祝您学习进步