同学, 你好,没有冲突的,比如他开普通发票,月租金在15万以内可以免的。
老师针对其他个人出租不动产可享受小微企业免征增值税政策,图二最下面的个人出租住房也算出租不动产也可以按每月不超过15万免征增值税吗
个人出租住房,按照5%的征收率减按1.5计算应纳税额,怎么理解
老师,增值税里规定是个人出租住房减按1.5%交税,又有自然人收取月租金不超过15万免增值税。意思是只有收租超过15万的才交增值税吗
老师个人出租住房一次性收取租金平摊每月不超10万免增值税,或者每月收取租金不超15万免增值税对吗
个人出租住房减按1.5征增值税,个人采用一次性收租的月15万的免征增值税,怎么理解
农民专业合作社的社员购买种子化肥这些成本费用,正常销售种子化肥的销售方可以把发票开给来购买种子化肥的社员自然人吗?这样合规吗?需要公户打款吗?还是说就像普通自然人购买种子化肥一样,也不用取得发票呢
老师您好,企业所得税申报表中提示的红色标识,如果数据是真实的就不用管他,对吗
员工费用报销没有发票,可以税前扣除吗
工资表 应发工资5000 包含工资4700+300通讯费 我写分录是 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬-工资4700 发放工资 借: 应付职工薪酬-工资4700 通讯费300 贷银行存款4500 其他应收款社保个人部分500 我需要把通讯费计入工资,订正分录,请问分录怎么写
分包方已经开工程款发票,项目罚款从工程款中扣除,工程款发票计入成本,需要支付的罚款计入营业外收入,对吗
请问老师,报销收到预付卡怎么做账
事业单位更换窗户,房子不是本单位为的,长期待摊费用年限一般是多少?会计法或者准则中规定是哪条?
老师,备注收回贷款本息金额是一笔,怎么做分录
老师你好,个体户查账征收,季度不超30万元,应交税费——应交小规模增值税计入贷方,然后再转到营业外收入,如果季度超过30万元,要交增值税,那么应交税费——应交小规模增值税这个科目是不是就不用转,一直有余额留在贷方,这样做对吗
跨境电商的账务怎么做