是的,就是设备销售和服务两类
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
请问,我公司做矿山安全监测,也就是提供设备给矿山,替他们安装,调试,测试,我的合同内容以下,请问我发票内容开什么,或者说哟开出去发票应该是设备销售和服务两类吧?
老师好,以下业务,不知道怎么记账核算,请教老师。 我公司跟美团合作业务,并从美团购买收银设备,然后我们去联系各大新开业的餐馆、酒店,给新开业的餐馆安装调试收银设备。后期也要对收银设备进行维护。每个月并从餐馆的营业额中分得一定比例钱作为维护费,这个维护费是美团给我们。给餐馆安装调试好收银设备后,餐馆老板把钱直接付给美团,美团再全额打入我公司公账上(美团打款我公司公账,备注是这样写的“代理商销售款付款”)。这个业务流程是这样的。 请问,1、我们收到的设备款后,发票应该开给谁? 3、每个月从营业额中分得的一定比例提成,发票开给谁?(这个钱是美团给我们的),我公司确认是什么收入
老师公司员工添加专项扣除,选2025年是吗
老师,建筑单位预缴。销售额填含税还是不含税?涉及那些税
老师,我们公司是出口贸易型公司,有一批货我们没有资质,要委托别的公司给我们报关,报关单上写的是别的公司的名字,这样我们公司还能退税吗?
知道上年在职职工总额,知道人数,知道比例,怎么算残保金
为员工工资报个税与不报个税对员工有什么区别?
处理10年前大额库存,账务如何处理?税务和风险如何处理?
老师,请问一下2022年工资薪金是5000以下不交个税嘛?
平台报送了我们店铺的收入信息,我查了下第三季度收入有110万,我们店铺是个体户,之前做过给核定征收,这种情况下交多少税啊,怎么报税呢
购进原材料和加工费时,收到对方开具的进项发票时,金额就是原材料的名称(包括加工费的费用),就是加工费不体现发票上,这样合理吗
(希望能遇到apple老师哈哈哈)老师您好,请教几个问题,单位是小规模快餐店日流水大概10000元,客户吃完就走95%都不要发票。 1.如果收到营业款是每天做一个凭证还是每个月做一个凭证就行呢?有规定要求么? 2.因为有的是通过外卖平台点餐,当天不能入账,是第二天平台返回来入公户,这样就牵扯一个跨月到账的问题。那我是以银行流水到账再进行记账凭证吗(这样是不是简便些)?还是以当天点餐系统显示营业额做记账凭证(时间跨度不大,顶多两天就回款)。 3.收到款10100元是记账凭证分录:借,银行存款10100 贷,主营业务收入10000 应交税费应交增值税100吗?这种是不是适用于客户已经开发票了? 谢谢老师
但是我们跟采购方签的是设备订购合同,跟发包方签的是技术服务合同,而实际上呢,我们也是拿着采购来的设备送往发包方,然后给他们提供服务安装,调试,那我还是要分两类开吗?还是喜欢开服务也行呢?
实质重于形式哈,需要分开两类
那么,这种情况我服务费占比多,对我来说税就要少一些,我是这样开出去应该是合规的吧
据实开票就是了哈
那么还有,我购进来的ab两种材料,自己组装成了c卖给发包方,提供安装测试,这样我开出去的发票设备是c,这样在税法上也是合规吧?会不会存在进销存货物对比风险
很正常的呀,是属于生产行为
我不是生产型企业,实际上是我拿着ab两个材料,自己去发包方组装成c
我说的是你这个组装就是属于生产行为
我没有工厂也是合理的吧?另外,我购进电子产品,进行本地化改造和组装能享受即征即退吗?
合理的没问题的哈。
我这个算是本地化改造吗?我怎么样去享受呢
这个请咨询当地的税局哈
刚问了12366,说是自己研发的软件产品,销售出去才能即征即退
那就没法子了哈,吃午饭了