同学你好 你是结转成本了吗

老师,以前年度货之前月份库存计提多了,现在冲回去是借:应付款 贷 库存商品,还是借:应付账款 贷:主营业务成本
请教老师,上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后,冲账分录:借:应付账款 贷:库存商品 借:库存商品 贷:应付账款 冲成成本结转:借:库存商品 贷:主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 可以这样做分录吗?
上个月做了暂估成本 借:库存商品 贷:应付账款—暂估入库 借:主营业务成本 贷:库存商品 今个月怎么冲回来呢?
就是22年做了借,库存商品-暂估 贷,应付账款-暂估,还结转了:做 借,主营业务成本,贷,库存商品-暂估 现在23年5月之前,我找到了成本票进来,我该怎么做分录?
冲减暂估的分录,之前年度做的借:库存商品 贷:应付账款,结转借 主营业务成本 贷库存商品
2月忘记把制造费用结转到管理费用,2月已经结账,请问在3月怎么处理?
你好,老师我3月收个税返还手续费,这笔收入要申报增值税吗?急
老师,厂家给的赠品(没发票)我们正常销售应该咋做账
老师,个体户经营所得是提取的数据,不含税销售额,为什么我的老师,让我加上免税的金额,说免税金额计入营业外收入,也算利润
老师您好,报表上的其他应付款非常大怎么办呢
去年亏损,申报今年1-3月企业所得税有盈利,不会自动抵扣吗?要先交税吗?
你好,我想问一下这个题目到底哪一个才是正确答案?
老师好,想咨询一下零基础考注册会计能过吗?
郭老师,利润100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,解除劳动合同一次性补偿金,的申报问题是不是需要在附表填写的时候填写一个免税收入啊,
结转成本应该没有结转计提多的那部分的。
那你就是入库的时候多入库了对吧 那就做第一个分录