你好,对的是的,需要申报个税。

500元以下零星支出的税前可以抵扣的收据,这个收据可以自己自制吗?然后让收款方签字,写上身份证号码之类的,自制的话是就一联直接自己留着不给收款方可以吗?这种税局承认吗?
老师,500元以下的零星支出,收据上注明姓名、身份证号,电话可以税前扣除,那还需要给他们报个税吗?
取得500元以下的零星支出只要有收款人为自然人的,只要提供自然人的姓名,身份证号和收款项目,和收款金额,就可以根据收据税税前扣除? 自然人还要不要去税务局代开发票?
请问老师,500元一下零星支出,从小摊小贩那里取得收据,注明个人信息,身份证号,收费项目,金额,可以入账,抵扣企业所得税是吗?那这个500元是一个月的限额?还是每次只要不超过500元就可以?
个人给我们安装空调,费用是200元,收据上是不是注明他的身份证和姓名就可以税前抵扣了吗?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
那是要按劳务报酬报还是工资薪金?
灏按照劳务报酬来申报的。
那如果我们在项目地找村民帮忙,支付的费用,在500以下,也是可以按收据入账,税前扣除,但是要帮他们报劳务报酬的个税是吗?我们也可以用对公支付或是现金形式发放吗
可以的,可以这么做的。
那如果不帮他们报个税,给有什么问题,有些不愿意提供身份证号
你好,没法抵扣所得税的。
那就是必须要申报个税,500以下的零星支出,才可以税前扣除
对的,是的,而且得有开收据,备注好个人名字、身份证号、支出金额、支出项目。
那支出项目给有什么要求?还是只要是500元以下的无论什么费用都可以
你好,没有限制的,只要是500以内就可以。
好的,还有一个问题出差人员的出差补贴不用发票可以税前扣除,比如我们每天给出差人员补助120元,包含吃住,那住宿给还需要提供发票?
你好,这个是差旅津贴的吗?如果是的话,不超过你税务局规定的限额的可以啊,不需要交个税。
是差旅费津贴,但是我不知道我们税务局规定的限额是多少,我们自己订了一个120-200之间的,但是住宿费有些又要提供发票有些又可以不提供发票,所以我就有点蒙,不太清楚这个住宿费到底是哪种情况下提供发票,哪种情况下可以不提供发票
只要你们给他报销差旅津贴,没有超过限额的,都可以给他报销在里面。
那住宿费发票是要还是不要?
你好,你都一块在差旅津贴里面包含了,就不用了。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。