是的,这个不需去税局代开了,直接凭收据入账就是
老师好,500以下在自然人那里买东西,没有发票,收据写了身份证号,是不是一定要附转账记录并且是转给收据上的收款人才可以税前扣除?在个体户和小规模那里消费金额很少别人不给开发票,是不是就不能税前扣除了
老师您好,我归纳为只有自然人开的收据注明身份证等信息才可以税前扣除,其他个体等都要开发票才可以税前扣除,对不对
老师 企业日常经营跟自然人购买货物、劳务或接受服务,发生零星支出在500元以下,根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国税总局公告2018年28号)可以凭自然人开具的个人收据在企业所得税前扣除。老师,请问金额一定要求是500吗?超出500行吗?比如600?
取得500元以下的零星支出只要有收款人为自然人的,只要提供自然人的姓名,身份证号和收款项目,和收款金额,就可以根据收据税税前扣除? 自然人还要不要去税务局代开发票?
第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。请问,根据2018年28号文第九条,是否可解读为个人开给单位的500元以下 收据,收款凭证上载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,即可作为所得税税前扣除依据?
和客户以FCA上海方式签订合同,报关单申报填写的FOB,费用一栏都没有填写,但是我司支付了516元的进仓费和操作费,请问填写的正确吗
老师,做卖汽车的外账,记账凭证附件,需要附件销售合同吗?
老师您好,公司关于2023年、2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候没有填研发费用加计扣除,现在公司资金周转过来了,2025年9月公司开始补发以前的工资,这个时候可以更正申报企业所得税纳税申报表吗?更正时可以填研发费用加计扣除吗?
如果一个外贸公司没有给员工缴纳过社保,就不能申请退税吗?社保必须达到什么条件
老师,代账公司去年把卖车的钱误计入了主营业务收入,大概70万左右,今年调账要不要把收入计入到以前年度损益调整里,还要调整折旧费用,这样有涉及到退税,最好的办法要怎么操作呢?
建筑企业,如果别人想要挂靠在我们公司的话,如何计算收几个点的挂靠费划算呢?
怎么自查自己做的账对不对
老师你好,7月份的账因为开票时写错1个字,造成存货库存负数,现在该怎么处理?
老师好!请问这里所讲的一般纳税人可以选择简易计税,包含教育辅助吗?税率是3%吗?非学历教育服务也是3%吗?物业管理这些等等都是3%吗?我所截图的这些数据是多少,可以列一下吗?
老师,电商平台(天猫、抖音、京东、拼多多)的结算规则是怎样的?
能帮我找一下企业所得税法相关的规定吗
税务总局2018年 28号公告
看了一下,文中说其支出以税务局代开的发票或者收款收据以及内部凭证作为税前扣除凭证,这两者是或的关系,也就是可以不用去税务局代开也可以。
准确说是:一月仅仅一次500块以下的向个人零星采购未取得发票,可以凭载明身份信息的收据税前列支
我怎么听哪里说每次不超过500,一个月可以2万?你这个一个月仅一次500是根据什么来文件中好像也没有明确?
谁说的,每月可以2万的?只能一次500哈。
那也就是这种零星支出全年最多6000块了?
是的,就是那个意思。除非办理了临时税务登记的,可以按月10万免税,但是需要爱代开发票
按你这种说法,一个月内我向自然人张山买菜500元可以扣,那我向李四自然人买鱼,500元就不能扣了?
认真理解字眼哈,是同一个人,不是所有人
可以是吧,那举个极端点的例子,那我向n个自然人买的都是500元以下,累计金额好几万,一个月内可以扣吗?
理论上是可以的。但是,最好是找固定几个人采购,然后,商量好去税局代开。
这种情况也是有可能的,比如我是一个建筑工地的食堂,工程项目就在一个村旁边,这个村有很多的种菜的农民,我可以分别向每个种菜的农民购买500元以下的蔬菜,那就都可以扣了
理论上是可以的。就怕税局较真。最好是找固定几个人采购,然后,商量好去税局代开。
老师您查文件政策是用什么方法好像挺快的
关注国家税务总局官网,里边搜索关键字