你好!是的,没有影响的,你的理解很对
我公司是高新企业,为某公司提供一个项目服务,开的信息技术服务的发票,我计入借应收账款贷其他业务收入了,然后我公司又从另一个公司买了这项服务,另一个公司也开给我们信息技术服务的发票了,老板的意思是计入研发费用可以加计扣除申请补贴,这样能行吗?那其他业务收入不就没成本了吗?应该如何处理?
去年租的房租普票,对方公司被查,税局让我们提供有没有收到这个房租的普票,我们收到了是真实的业务关系我们付的房租款对方给开的票,但税局说这是虚开发票,让我们从去年的成本中扣除,重新报年报并缴纳滞纳金,我们有总公司分公司子公司申报成本都是按比例进行申报的,这个房租我们入的是管理费用也不存在进成本里。本来就没填进成本里重新更正不是还和以前的数据一样没有变化吗请问我们要怎么做?税局要求总公司先重新更正申报。但这个数据就没填在成本在更正申报数据还和以前一样。
高新技术企业去年通过,那今年去高兴技术企业认定管理工作网上年报,如果研发费用没有达到收入的规定比例,会不会被取消高新企业认定啊?然后那个年报是我们财务自己报么?还是说要请事务所的审计人员来报?
我们公司去年申请成功了高新企业 是2018-2020的数据申请成功的 。那么2021我们公司高新收入占比没有达到高新收入占总收入比例。是不影响我们去年拿到的高新牌子和补贴吧?
老师有个公司申请高新企业,从2019年到2022年,这几年账都拿来了,领导让我了解业务,看从收入,进项符合吗?要怎么看??没有头绪,2019年记账凭证,总账明细账,2020年记账凭证,2021年记账凭证,2022年记账凭证都是纸质的,刚从企业接过来的,要申请高新技术企业,账本我看记账都是按制造业记得账,只有几笔研发支出???
您好,我这涉及一张蓝字发票有两个规格产品,现其中一个规格产品涉及部分退货。想问下我在开具红字信息表的时候可以仅勾选需退货的规格然后修改数量就可以吗?还是需要整张发票全部红冲呀?数量我是写负数的退货数量还是写原规格数量减去需退货的数量呢?第一次开红字不太清楚,求老师帮忙解答一下谢谢
老师,工商年报纳税总额从哪里看啊
超市开的蔬菜和肉税率栏显示免税是正确的吗?
为什么有些外购的物品算入账价值要算税额,有些不需要算
老师想问一下,有一个员工有在公司买社保,但是没有发工资,这种情况需要到个税申报表里面给他申报个税吗?
老师,同一家公司即是供应商也是客户的话有什么风险呢?比如B是一家生产企业,租用A公司的厂房及生产设备和办公楼等固定资产,并从A采购生产原材料,B生产产成品后又销售给A。表面上A和B是没有关联的企业,两个公司之间这种业务模式合理吗?
老师麻烦问一下,我应付帐款贷方余额2.02,以后也不合作了,我是一直放着,还是做笔凭证调成0,谢谢老师
老师好!我公司25年5月1日升为一般纳税人,5月收到供应商的专用发票还是我司24年4月份的入库数据金额(小规模纳税人),那么这些专用发票的数据还是属于小规模纳税人时期的业务,我们这边是不可以抵扣进项税额的,仓库每月库存是0,我们开具的增值税发票一直都是滞后的,之前分录这样做: 借 发出商品 贷 库存商品,借 主营业务成本 贷 发出商品。问题一:这个5月我们是一般纳税人,开具的销售发票是要开13%的税率吗(所开发票出库数据还是24年4月的销售出库的)? 问题二:5月的入出库账务处理,一般纳税人,库存为0,借 发出商品 贷 库存商品 ,科目金额取的是含税价还是不含税价(进项发票有些收到,有些没有收到)?
请问老师,我们建筑公司接了一个给个人盖小楼的活,包工包料,这个活可以叫项目吗?买的材料能抵扣吗?
在浙江工商年报逾期9个月未申报,被列入异常名单,现在已经补申报了,如果在线申请移出异常,要罚款吗?