同学你好 对的 如果有进项抵扣那就抵扣之后再交

老师,我们是建筑公司,这次开有销售13个点的发票,我们之前预缴有增值税留抵,那这次申报增值税的时候,这个预缴的税费可以抵扣13个点的销项税额吗?
建筑行业一般纳税人,异地项目,如果今天先预收了款,那三月底前就要预交增值税吗?还是下月交?如果本月先开了票,开票是按9个点开吗还是2个点?预交增值税的时候按9个点预交还是2个点?开了票的话还要预交增值税吗?还是只要次月申报就行了?
工程预缴的税款我们公司代缴2%,开票的时候又开9%的发票给对方,这是不是要交11个点的税了
老师,建筑工程预缴2个点的税,缴纳之后,申报增值税的时候,是不是还要再交7个点的税,我们家开的是9个点的专票
老师,咨询一下,建筑行业,预缴增值税的时候,城建税是按照5%预缴的,现在公司申报的时候,是按7%申报的,那么现在问题是,按抵扣了预缴的增值税后,剩下的未交增值税计算除了应交城建税,和没有抵扣预缴的增值税算出来的城建税差2个点,这个怎么办,
那我去外地预缴税款同时也缴纳了印花税,那这个印花税,在申报印花税是还是按主营业务收入来做计税依据吗
同学你好 按照主营业务收入来
那已经在税务局缴纳部分的印花税怎么处理
借应交税费 贷银行存款
我意思一个季度,缴纳了部分印花税,如果申报还是按主营业务收入金额来申报,不是多缴纳了一部分印花税了吗
同学你好 按照含税的收入来报