你好; 比如民办学校; 是做 :借 固定资产 (价款%2B契税) 贷银行存款 ; 借管理费用-维修基金 贷银行存款

老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
学校建办公楼买的电线电缆5月份预付50万,7月份收到发票116万元,并支付了尾款,怎么做分录?
你好 ; 修建办公楼的话; 借应付账款 50万 贷银行存款 50万; 修建使用借在建工程 116万 贷 应付账款116 ; 借 应付账款 贷银行存款 ; 完工 借固定资产贷在建工程
预付时:借:预付账款50 贷:银行存款50 收到发票:借:在建工程116 贷:预付账款50 银行存款66 完工时: 借:固定资产116 贷:在建工程116
可以,也可以按你写的做,我只是把尾款走了下应付账款
学校的配电工程和自来水安装工程要入固定资产吗?
你好; 可以的; 你可以按照工程来分别计入固定资产