您好! 1、购入软件 借:无形资产150000 贷:银行存款150000 2、收取租金 借:银行存款 贷:主营业务收入 3、软件服务费摊销 借:主营业务成本 50000/年 贷:累计摊销 50000/年

公司购买软件3年150000,费用做成本,后续租给其他公司使用,按月收取费用,做主营业务收入,请问从付软件费到收取其他公司给的使用费,一系列的会计凭证如何录入,请详细解释
我公司准备采购一批设备及零件简易组装成机柜,然后把机柜免费提供给客户使用(设备还是属于我公司,期间设备出现硬件、软件问题我公司均负责维修),我公司为客户提供运维服务(包含线上软件监测和线下巡检等),然后向客户收取技术服务费(开6个点的发票),请问下这样可以吗,会计分录如何做?
下列是华联公司2022年10月份发生的经济业务,根据下列经济业务编制会计分录: (1)用现金800元支付行政管理部门的办公用品费。 (2)用银行存款150000元支付销售产品的广告费。 (3)用银行存款6000元对外进行公益性捐赠。 (4)收到罚款收入20000元存入银行。 (5)结转本月实现的各项收入,包括主营业务收入、其他业务收入、营业外收入。 (6)结转本月发生的各项费用,包括主营业务成本、其他业务成本、营业税金及附加、财务费用、销售费用、管理费用、营业外支出。 (7)根据(5)、(6)项业务确定的利润总额25%的税率计算所得税并予以结转。 (8)按净利润的10%提取法定盈余公积。 (9)将净利润的40%作为现金股利分配给投资人。
六)A公司2020年12月发生下列生产业务,请做出相应的会计分录。1.本月共发生管理费用3800元,财务费用2300元,销售费用3600元,主营业务成本2000元,税金及附加8000元,其他业务成本1400元,营业外支出700元,主营业务收入30元,其他业务收入2100元,营业外收入3500元。结转至本年利润账户。2.若本年共实现利2000000元,计算应交所得税(所得税率25%),并结转至本年利润账户。3.按税后利润的10%提取盈余公积;按税后利润的30%分配给投资者利润。
请问老师,我公司投资的一家公司,因为那家公司一直没有什么收入(这家公司主要是为我司开发软件的),每个月我公司会转一笔款给他们支付工资和房租各种费用,之前这些款一直挂往来帐,现在公司打算让对方开发票给我司,把这些往来款做成向他们购买软件的费用,那个这软件费我是做进成本里,还是做合作研发费?
新接手的账务 应收账款负数怎么录科目余额表呢
老师,给员工支付的辞退赔偿金申报了可以税前扣除吗?
朴老师,员工本月离职,社保本月已经买了,社保本月减员吗?
请问7-12月份需要申报平台收入,申报之后平台的支出可以开发票回来抵扣企业所得税吗
老师好,2020年11月收到专项财政资金,有结余,满五年到2025.12月要结转对吧?做分录:借递延收益 贷其他收益对吗?
借:主营业务成本100 贷:库存商品100 借主营业务成本100 借库存商品-100这两个分录一样吗 影响了什么
老师计入长期待摊费用里的费用所得税应该填哪张表了。
单位卖使用过的二手车,增值税怎么算
现在我有2个问题比较纠结:1.我原来把总公司与分公司的内部往来设在其他应收款中的,这样不好核对账,咨询快账软件老师,回复快账软件,科目管理里有没有共同科目,也没有内部往来这个科目,现在我想把分公司与总公司的往来单独设一个科目,资产负债表又不取值;分公司与总公司是独立核算,分公司对公的收付走的总是基本户(总公司代分公司收款,代垫社保 个税 增值税 附加税 企业所得税及总公司给分公司的借款及分公司还总公司的借款);问题2,分公司的销项、进项我开始走的正常应交税费-应交增值税(销项税额/进项税额),分公司无法独立交税,应交税费一直趴在分公司的,我又把销项进项改到内部往来-总公司(销项/进项)了,这样改后,账套里又看不到增值税了,所有很纠结,请求老师帮助[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
老师,我们领导让把一笔收款做到25年5月去,是我们的工程款,那报表就不对了吧,怎么规避这个事
老师,软件购买回来就是当成本做凭证怎么做
您好,同学。“软件购买回来就是当成本做凭证怎么做”这个问题的意思是直接做成本,不计无形资产?根据收入成本匹配原则,您的租金是按月收取的,软件不能在购入时一次性计入成本。
好的谢谢
嗯嗯,同学不客气哈!