可以抵扣进项税额是 272000+2750=274750 销项税额的计算是 (1000*3510+526500+17500+50*3510)/1.13*0.13=486579.65 应交增值税是 486579.65-274750=211829.65
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2019年3月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的税额为256000元;支付运输费,取得增值税专用发票上注明税额2500元。(2)购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明的税额为8000元。(3)销售A型洗衣机1000台,含增值税销售单价3480元/台;另收取优质费522000元、包装物租金174000元。(4)采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机作价116元/台。(5)向优秀职工发放A型洗衣机10台,生产成本2088元/台。已知:增值税税率为13%,上期留抵增值税额59000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:请根据上述资料,不考虑其他因素,计算当月销项税额,允许抵扣的进项税额和当期应纳增值税额。
しXA公司为増值税般纳税人,主要生产和销售洗衣机。本年7月有关经济业务如下: (1)购进一批原材料,取得增税专用发票上注明的税额为26000元;支付运输费,取得增值税 专用发票上注明的税额为360元。 (2)购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明的税额为5200元。 (3)销售M型洗衣机1000台,含增值税销售单价为4520元/台:另收取优质费293800元, 包装物租金103960元。 (4)采取以旧换新方式销售M型洗衣机50台,旧洗衣机含增值税作价180.8元/台 (5)向优秀职工发放M型洗衣机10台,M型洗衣机的生产成本为1755元/台 已知增值税税率为13%,上期抵留税额为42000元,取得的增值税专用发票己通过税务机关 认证。要求:根据上述资料,分析回答下列问题。
A公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。本年7月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的税额为26000元;支付运输费,取得的增值税专用发票上注明的税额为360元。(2)购进低值易耗品,取得的增值税普通发票上注明的税额为5200元。(3)销售M型洗衣机1000台,含增值税销售单价为4520元/台;另收取优质费293800元、包装物租金103960元。(4)采取以旧换新方式销售M型洗衣机50台,旧洗衣机含增值税作价180.8元台。(5)向优秀职工发放M型洗衣机10台,M型洗衣机的生产成本为1755元/台。已知增值税税率为13%,上期留抵增值税税额为42000元,A公司取得的增值税专用发票本年7月符合抵扣规定.根据上述资料,计算应纳税额。
公司为增值税一般纳税人主要从事生产和销售,洗衣机2019年十月有关经济业务如下,购进一批原材料,取得增值税专用发票注明税额272000元支付运输费取得增值税专用发票注明税额2750元二购进低值易耗品取得增值税普通发票注明税额8500元销售A型机1000台含税销售单价3510元每台另收取优质费526500元,包装物租金175500元,是采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机每台作价117元含税,五,向优秀职工发放A型洗衣机,石台每台生产成本2106元,六,上期留抵增值税税额59000元,根据上述材料,不考虑其他因素计算,本月应纳的增值税
二、甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2020年10月有关经济业务如下(1)销售A型洗衣机1000台,含税销售单价3510元/台;另收取优质费526500元、包装物租金175500元。(2)采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机每台作价117元(含税)。(3)向优秀职工发放A型洗衣机10台,每台生产成本2106元。1.计算甲公司业务(1)中销售A型洗衣机增值税销项税额;2.计算甲公司当月以旧换新方式销售A型洗衣机增值税销项税额;3.计算甲公司当月向优秀职工发放A型洗衣机的增值税销项税额。
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通过软件结转损益后,发现还有增值税减免的会计分录没有录,重新录进去后,资产负债表不平衡了,请问怎么处理
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#提问#个税究竟是按照所属期内取得的工资申报?还是按照申报期内取得的工资申报?比如我在9.10号发放我8.1-8.31号的工资,那申报期是9.15之前嘛,我申报个税是申报8.1-8.31号的工资,还是8.1-8.31期间,在8.10发放的7.1-7.31号的工资呢?
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@董孝彬老师,你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?货物的大类是水果还是服务费?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
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你这里也没说有多少任务啊