你好 根据你的描述,这个是前期差错的 借:以前年度损益调整 贷:累计折旧

固定资产已经入账,计提折旧。后来因型号不对,及未到货的问题,厂家降低了合同价格。这个固定资产怎么调整,如何进行账务处理
老师好~我之前有个问题是固定资产在去年10月发生但当时分录有误未把进项税额入账~我现在按老师给的分录补进去1、借:固资清理 累计折旧 贷:固定资产 2、借:应交税费-(进项) 贷:固资清理 因为是固资调减我们又适用小会计准则 3、借营业外支出 贷:固资清理 (分录1、2的差额) 但是这样一来我的固定资产已经转出到时候不能提折旧了~能不能再转进去?
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
老师 我想问下做账的时候比如没有发票 但是银行回单备注的报销是比如什么水电 房租 从公户转出去的 那肯定是借 管理费用 贷银行存款 这个入了费用就肯定在利润表的管理费用里面 那不就相单于减少了利润 但是不是说有发票才能税钱扣除 这里不太懂
业务招待餐费进项票可以抵扣吗
老师,项目管理人员发生的伙食费,伙食团是开了票的,老师,这个费用属于误餐费吗
老师,是不是所有个人代开的发票,都是缴纳增值税1%呀?个人所得税又是怎么计算呢,比如开的服务费
我们零售烟和酒给个人是不可以开专票的对吧?只能开普票?要是卖给企业也不能开专票
法人是财务负责人,我是开票员和办税员。但我想报税开票都用法人的,电子税务局每次登录都要验证码,有什么方法可以不用每次都找法人要验证码
厂房租赁费可以按不含税金额计提吗
按季度缴纳房产税,是需要提前计提还是缴纳时计入
请问老师,钣金加工开票有优惠政策吗
进入电子税务局系统开票,怎么把自己信息录入,这样不用法人每次扫二维码登陆了?
固定资产的原值都变了,以前是1130万元,现在是825万元
那对方是不是要给你们退钱阿?
不是,开了825万元的发票,付了825万元,原来设备是1130万。现在剩余的钱不用付了。就825万元
你前面的账务处理是怎么样的,你列出来,我给你调整分录