同学你好 这个红冲了开正确的就可以了

老师 开票对方需要我们开现代服务*授权费 第一次自己开票 请问按照税收分类编码开出来以后发票上就会显示现代服务*授权费么 我想开出来就是像图片中那样*现代服务*后面授权费这样显示 以前是税务局代开 不显示大类 显示的是细类
到劳务的的电子专票,是三个点的,增值税发票平台上提示:发票商品中税率与最新版《商品和服务税收分类编码》不一致,请核实是否属补开以前税率发票,或税率选择错误。如果税率选择错误,请联系销方纠正;如果税率选择正确,请忽略。这个要紧吗
你好老师。我想请教一个问题,税务分类码大类没有错,小类分错了,同样的商品前面税务分类码小类不一样,要紧不?之前开票的税收分类码是正确的,后来换了开票软件后,税收分类码的小类被弄错了,现在人家因商品的问题要退货开红字发票要税收分类码,才发现后面的税收分类码弄错了,
#提问#老师好!我开票给客户,大类对了(皮革毛皮制品)小类错的挺离谱的,正确的是:加工填充用羽绒,我开出去居然是半成品革,所以知道正确的后吓死了,今天改过来了,打了税务电话,应该是我没表达清楚,没得到啥有用信息,1月截止到今年10月开了365万7978元,库存发票还有200多万,今天税收分类编码才改过来
#提问#老师好!我开票给客户,大类对了(皮革毛皮制品)小类错的挺离谱的,正确的是:加工填充用羽绒,我开出去居然是半成品革,所以知道正确的后吓死了,今天改过来了,打了税务电话,应该是我没表达清楚,没得到啥有用信息,1月截止到今年10月开了365万7978元,库存发票还有200多万,今天税收分类编码才改过来
老师,请问一下2024年全部税是客户自己申报的,企业所得税1季度交了企业所得税,然后到汇算清缴发现要退税。税管员说要麽退税查账,要么自己调到不交税。然后年报自己调到不交企业所得税了。。但是税费缴纳那里 还留有1季度有企业所得税退税的。这个咋整啊?
2×23年6月1日,甲公司与乙公司签订一份买卖合同,根据合同约定,当日乙公司预付商品款20万元,甲公司交货时间为7月1日,乙公司收到货物验收无误后支付剩余货款80万元。在6月29日乙公司通知甲公司,由于乙公司自身产业调整,不再需要该批货物,根据合同约定,乙公司无权要求甲公司退还预付商品款。不考虑其他因素,下列表述中正确的有( )。 选项 A 甲公司在收到预付商品款时确认合同负债 B 甲公司在收到预付商品款时应确认收入 C 甲公司在 6 月 29 日应确认营业收入 D 甲公司不再退还预付商品款,应确认营业外收入 请问老师这题如何选择? 请问老师这题正确的分录如何做?
老师,残保金人数一定要和所得税汇算人数一致吗?
老师我想咨询下,根据报关单开发票,是直接用CIF价格开,还是说得换算一下,用CIF减去保费减去运费变成fob价再开发票?
这个月收入没开票出去,下个月一起开票出去,会不会导致下个月要交很多税
老师,从对公账户提1.1万备用金,拿回1.1万发票就可以对吗?
我们是22年购买一个设备,合同约定是78万,我当时也按照固定资产入账了78万,我方支付46.8万,按照合同约定对方需要开78万的专票但是对方只开了一张普票,我们未认可,这家设备有问题联系退货,对方不同意,直到25年对方起诉,法院调解,说我方不需要在支付剩余的款项,对方把这个设备拉走即可,这样的法院调节,是不是意味着这个设备款的金额就是46.8万,不用按照固定资产清理来处理这个会计分录,这里面涉及一个增值税问题我们是否能回避的了
老师,您好,我公司给a员工缴纳社保,但是a员工有个个体,然后我们公司能和a员工的个体有业务往来么?
公司借款给公司利息需要交什么税费
老师好,24年收入3万,25年收入13万,同比增加怎么算
之前有好多的,是去年的开票的,不红冲要紧不,税务那里会不会查
同学你好 这个得红冲错误的才行
不红冲会怎样,人家都认证过了,小类错了查的也很严吗
那这个得看你们当地税局了哦 不好说