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老师,进出口贸易公司收到报关单,去哪个部门退税,带哪些手续
我们公司是贸易型企业,把13%税率的商品卖给国内贸易公司,再由贸易公司出口?可以退税吗?退给谁,我们公司需要怎么配合国内贸易公司出口?
老师,出口贸易型公司,可以享受免抵退吗?
贸易公司向个体工商户采购的电脑可以出口吗?贸易公司可以退税吗?
请问贸易公司出口电子烟可以退税吗?需要缴纳哪些税吗?
五月份报税没有勾选抵扣,但已经付款了怎么座分录
我们是收购农产品,就是从农民手里收购 树脂棉材的,然后生产生物颗粒的,是实行即征即退吗?这个即征即退的账务处理是怎么处理的?
劳务派遣公司开差额发票,那代对方甲方让买的单独的工伤险能差额扣除么,还有我们要承担的工会经费残保金这块咋样开票呢,办理过的老师给讲讲
老师,咨询一个问题,就是报税之后,除了对待认证进项税转进项税之外,应交税金的账务处理之外,其他还需要处理吗?[捂脸]
老师,如果员工是5月进来的,现在要填社保费缴费工资年度申报,工资按什么填呢,如果只想按最低基数交社保
中级会计哪些章节比较重要
老师,法人自己转到公司2400元,作为记账服务费的指出,这种专业分录我要怎么写,写一个凭证还是写两个凭证
老师:我们是小规模企业药店,能不能开13%的专票啊,刚刚问的普票现在是问专票
老师您好,公司是做水泥运输之类的,购入好多台运输车,像纯电搅拌车有10台,然后老板6月份又购入6块电池说是轮换充电使用,现在就在使用了,这6块电池含税金额156万,,是开在一张发票上,像这种是直接计入成本,还是计入固定资产呢?
老师:我们是小规模企业药店,能不能开13%的普票啊
您好,外贸贸易公司外购白酒出口可退采购环节增值税、上游生产环节消费税,依据财税〔2012〕39号,需增值税专票、消费税专用缴款书,城建税、教育费附加不能退税,征退税率存在差额时需做进项税额转出计入成本,本例白酒征退税率均13%无差额无需转出。 采购入库 借:库存商品100000 应交税费-应交增值税(进项税额)13000 贷:银行存款113000 确认出口收入 借:应收账款150000 贷:主营业务收入-出口收入150000 结转商品成本 借:主营业务成本100000 贷:库存商品100000 计提应收增值税退税 借:其他应收款-应收出口退税款(增值税)13000 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)13000 计提应收消费税退税 借:其他应收款-应收出口退税款(消费税)26000 贷:主营业务成本26000 收到全部退税款 借:银行存款39000 贷:其他应收款-应收出口退税款(增值税)13000 其他应收款-应收出口退税款(消费税)26000