您好。可以不退回来,原来的发票。

老师,对方开错了专票,8月份我们已经抵扣了,现在他们要红冲,我们需要把7月份的发票邮寄给他们吗
发票跨月红冲,购货方没有抵扣,购货方已将需要红冲的发票已经邮寄给对方,开票方红冲发票后需要把负数发票邮寄给购货方吗?原蓝字发票需要对方寄回吗?
老师 我开了个发票给客户 跨月发现开错了 已认证了 我冲红重新开 需要叫客户寄回原票吗?
请问老师,对方发票开错,现在叫他们冲红重开,需要把原发票寄回给对方吗?
老师你好,因发票己给销售方,需要冲红,对方没抵扣,叫他们寄回发票,他们要我们先开发票给他们,这个有风险吗?
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
老师你好,可以告知一下生产生活服务的税收分类编码是多少吗?
对方不是要收回加盖作废吗?我们留着也没有。
你好 没做账的退回可以 红冲不是盖作废章 这不是作废 是红冲
还没做账,我们留着也没用。红冲收回的蓝票不是也要盖上作废字样吗?
你好 红冲收回的蓝票不要盖上作废字样 作废的才盖作废的章