你好 借 坏账准备,贷应收 账款
#问题#请问公司与一家策划公司合作,预付了104万费用,合作了几个月不满意,有纠纷,最后经过诉讼法院判决对方公司退回28万,现在也收到了对方转来这笔钱,请问对于这个业务应该怎么处理,不退回的钱,对方也没有开过票给我们公司
老师您好,有一个客户到期一直未支付我司费用,我公司起诉对方,法院判决我司胜诉,但是对方仍未支付,强制执行也未果,请问这笔坏账我们要怎么处理?
您好,我公司跟一个单位合作,发票开过来了我到期付款的时候他说让款项打到另一个公司账上,我没有同意,就一直拖着,现在对方以另一个公司的名义起诉我,现在法院判我让我款项还是打到新的公司。我们会计说不可以,我也咨询税务局,也说不可以。想问这个问题应该怎么处理
老师你好,请问一下,对方公司拖欠我公司货款很久,现我公司起诉对方,向法院缴纳了八万多的诉讼费,,因为是扫码支付,扣款是从法人账户支付的,,这笔费用我能税前扣除吗,,法人账户支付会计分录要怎么做呢
提问#,我们是总承包方,分包给个人部分工程款,因业主未付款导致我司没钱付给个人(实际施工方),个人起诉我司,判决书判决要求强行支付给个人,但个人拿工程款无法提供发票给我司,请问,公司依据判决书支付个人了,我司又没取到他个人开具的发票,我司入账怎么做会计分录,提供什么附件才可以达到税前合理扣除?
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?
老师您好,请问餐费计入什么科目呀
老师,哪个是实际累计缴纳的增值税啊
没有计提坏账准备,还需要计提吗
要的借资产减值损失,贷坏账准备。