你好;分录大概是 : 比如1.借原材料 贷 银行存款 ; 2. 领用材料和其他成本发生做 :借生产成本- 材料费 - 人工费 - 机械折旧费等 贷原材料 ; 应付职工薪酬-工资; 累计折旧 ; 银行存款等 ; 3.完工转:借库存商品贷生产成本 - 材料费 - 人工费 - 机械折旧费等 ; 4.销售:借 银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税;5.结转销售成本: 借主营业务成本贷库存商品 ; 分配要 自己做 分摊表才行的; 这个制造费用 和生产成本到时会根据生产情况来做分摊表结转; 你没事去看看学堂的 品种法和分步法 和分批法的 实操讲解; 你就可以找到思路的
老师 帮忙看看这个月底结转的数据 就看分录 有什么问题吗 每个月都是这样的 没有成本结转 会是什么原因呢 我是刚去的 这个是之前财务做的账
生产制造企业,现在成立了职工食堂,自己买菜做饭。买菜的成本怎么核算 月初付款分录 月底结算开了发票收到发票的分录 还有就是月底结转的分录分别是什么?结转成本是否需要分到销售费用 管理费用和制造费用中?
工业企业几个月都不生产,那制造费用和生产成本直接人工,每个月月底怎么处理?暂估的原材料已经用完到库存商品去了,发票来了分录怎么写?我是小白求老师写清楚
工业企业几个月都不生产,那制造费用和生产成本直接人工,每个月月底怎么处理?暂估的原材料已经用完到库存商品去了,发票来了分录怎么写?我是小白求老师写清楚
制造业的整个账务处理流程是什么?理不清楚制造业的成本分配,是每个月底都要分配还是什么?原材料该怎样结转?每个月要做的结转是什么?
A公司是做诉保委托处置的,B公司委托A公司,现在B公司要求A公司开6%的专票,每个月大概有3万单左右,每单200块,A和B都是小规模纳税人,A公司是否能开6%的专票,可以的话要如何操作?
老师,请问,我这个月有一笔上个月支付出去的成本的,这个也退回来了,我就做了接银行存款,贷其他业务成本,然后这个月也结转了一些成本,结转成本数据比退回来的小,然后结转的时候发现其他业务成本是负数的,这属于正常吗?
老师,请问个体工商户要申报哪些税种
我单位目前所在4号商铺与隔壁5号商铺,由于交房出现差错(物业把房产与门牌号搞错),与房产证对不起来,目前,我单位未办证,但是隔壁已经办理4号商铺证,这个事情怎么处理才能最大程度降低费用。
有客户要求开发票给他单价上比平时高了一倍这样合理吗?税务应该没有风险吧?
老师你好,普票是不是不能开销售折扣,
老师,你好,我电商销售回款了然后又退回货款,退回货款是不是要充收入
老师,您好,我想向您咨询一下,非营利性组织,在什么情况下,企业所得税可以免税?我的朋友开了一个非营利性组织,已经办了税务登记。
销售环节的一整个流程
销售出库是从销售订单下推的?先下订单再出库?要是退货又是怎样生成的呢,
就是说分录大概就是您写的那样,最主要是月底要看原材料是分配到哪个费用吗?请问我这样理解是否正确?
你好 ; 是的; 到时领用 计入制造费用; 月末转生产成本; 到时按照生产情况转 库存商品去
领用时不是应该转到生产成本吗
你好; 领用 看你实际; 比如你只 生产一个产品 可以走生产成本 ; 你多个产品是不是要先走制造费用归集在分摊到各个生产成本成本去; 仔细想下
那么请问人员工资借其他业务成本或主营业务成本,贷应付职工可不可以呢
你好; 借制造费用 或者生产成本 贷 应付职工薪酬
好的,请问分配是不是可以按照劳务分配?还是按照成本会好一点呢?
你好; 按照劳务 比如工时等来考虑分配的
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 有空去看看我推荐的课程; 对你肯定有帮助的
好的老师
不客气的; 帮到你就好;