同学,你好 以前的数据都不管了,那就按照申报表的金额来建帐
中途建账,初始数据录入,不平,相差财务费用数据是负数,该怎么办理?
老师,我这边是中途建账,把数据都实盘了一次,但是试算不平衡,建不了账,现在怎么弄了
中途建账,以前的数据都不管了,该怎么建账呢
公司之前没理账,现在中途建账,固定资产数据都不准确,请问需要怎么处理这种不准确的数据
中途建账,以前数据不管,应该怎么做?需要手把手教
老师,请问公司股东(后面会在工商变更)未在工商局做股权转让的变更,股东是否可以把各自占股金额转入公司做投资款,投资款都入资了,公司暂时不盈利情况,做股权转让会不会涉及个税或者印花税
已销售产品退回及返工入库怎样做账
老师如果当月有增值税出口退税,又要交税,退税金额能抵减应交增值税吗
老师这个票可以抵扣进项税吗
人工成本以劳务票入账的好处有哪些
如果有暂估的库存发现还有期末余额,可以直接冲吗?
老师,我想问一下,个人在公司兼职内勤,文职工作。我代开发票的话是开什么项目名称
老师,提问,取得租户的租金和电费收入,不开票,要怎么报税
老师,这题24年1-6月为什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板给的家用买菜,日用品的发票记到什么科目比较好,一般是蔬菜熟食饮料洗衣液等
申报表是做外账吧,我是做内账,内账原来没有做过账
中途开始着手,把账做起来,之前的数据不计账了,这种情况该怎么建账
同学,你好 那就期初全部为0
不过原来资金账户还在是接着用,有余额怎么办
同学,你好 这样的话,你还是要管之前的数据
公司原来没有财务,也没有起账,老板说之前的经营数据不用做账了,现在的财务只能从7月开始建账,不过原来的银行账户都一直在用,还有应收,应付也有余额,这种情况,该怎么建账,
同学,你好 哪些数据需要的,就把这些数据作为期初,不需要的科目,期初为0
应收应付老板有记录,所有能算出来有多少余额,银行余额也有
同学,你好 那这些建立期初
老师,然后呢
同学,你好 建立好期初,之后就按照交易一笔一笔做账
现在就是没建好期初
还没开始
建好账了7月以后的账务处理都清楚,就是期初建账没搞定
同学,你好 应收应付有数字的,你填进去 银行存款,库存现金有数字的,你填进去
只填余额是吗
同学,你好 嗯嗯,是的
试算不平衡咋办
同学,你好 差额放在本年利润