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中途建账,以前的数据都不管了,该怎么建账呢

2022-08-30 20:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-30 20:50

同学,你好 以前的数据都不管了,那就按照申报表的金额来建帐

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快账用户6965 追问 2022-08-30 20:52

申报表是做外账吧,我是做内账,内账原来没有做过账

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快账用户6965 追问 2022-08-30 20:53

中途开始着手,把账做起来,之前的数据不计账了,这种情况该怎么建账

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齐红老师 解答 2022-08-30 20:57

同学,你好 那就期初全部为0

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快账用户6965 追问 2022-08-30 20:58

不过原来资金账户还在是接着用,有余额怎么办

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齐红老师 解答 2022-08-30 21:01

同学,你好 这样的话,你还是要管之前的数据

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快账用户6965 追问 2022-08-30 21:07

公司原来没有财务,也没有起账,老板说之前的经营数据不用做账了,现在的财务只能从7月开始建账,不过原来的银行账户都一直在用,还有应收,应付也有余额,这种情况,该怎么建账,

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齐红老师 解答 2022-08-30 21:11

同学,你好 哪些数据需要的,就把这些数据作为期初,不需要的科目,期初为0

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快账用户6965 追问 2022-08-30 21:12

应收应付老板有记录,所有能算出来有多少余额,银行余额也有

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齐红老师 解答 2022-08-30 21:13

同学,你好 那这些建立期初

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快账用户6965 追问 2022-08-30 21:53

老师,然后呢

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齐红老师 解答 2022-08-30 22:01

同学,你好 建立好期初,之后就按照交易一笔一笔做账

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快账用户6965 追问 2022-08-30 22:03

现在就是没建好期初

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快账用户6965 追问 2022-08-30 22:05

还没开始

还没开始
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快账用户6965 追问 2022-08-30 22:32

建好账了7月以后的账务处理都清楚,就是期初建账没搞定

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齐红老师 解答 2022-08-31 06:07

同学,你好 应收应付有数字的,你填进去 银行存款,库存现金有数字的,你填进去

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快账用户6965 追问 2022-08-31 08:28

只填余额是吗

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齐红老师 解答 2022-08-31 08:39

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户6965 追问 2022-08-31 09:24

试算不平衡咋办

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齐红老师 解答 2022-08-31 10:08

同学,你好 差额放在本年利润

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同学,你好 以前的数据都不管了,那就按照申报表的金额来建帐
2022-08-30
同学你好 正常情况下 还是建议核定一个区间 至少需要核定下现有数据 比如固定资产 银行 实收资本 等等 相关的 把期初尽量做到完善
2024-02-27
你好!这个你先去盘点现有的数据,然后作为期初数。另外,如果你要补账,就得找回以前的单据,看有发生过一些什么业务。
2022-05-19
同学,你们中途建账,作为初始数据,首先是要平的,你看下差额在哪里
2022-01-25
你好,这个需要盘点,然后按实际入账就行。
2023-12-28
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