你好,对的是的,是这么做。

增值税加计扣除政策是服务费的开票金额大于总销售金额的50%就享受抵减,时间点是上一年度全年的收入吗?
不是服务类型的企业,开开具的服务费发票金额大于总收入的50%,也享受加计扣除吧,和行业有关吗?
现代服务业增值税加计抵减政策,可加计抵减10%,当年是否适用加计抵减,是根据上年度的销售额来确定是吗(现代服务业收入占总收入比例超50%)
一般纳税人还可以享受增值税一般纳税人减免政策的优惠。根据税收政策规定,年销售额不足300万元的一般纳税人可以享受全额减免增值税和城市维护建设税的政策;年销售额在300万元至1000万元之间的一般纳税人可以享受50%的减免;年销售额在1000万元以上的一般纳税人可以享受30%的减免。这一政策的实施可以有效降低企业的税负,增加企业的利润空间,提升企业的竞争力。 老师这个政策是真的吗
去年开服务业发票超过全年金额的50%,那么今年就适合加计抵减政策。比如说我这个月销售及抵扣票全部是13%,也可以加计抵减吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的