1借在途物资11000 应交税费应交增值税进项税额1870 贷应付账款12870

老师,您好 请问我司跟A公司即是供应商又是客户,我们卖原料给她,他加工后卖成品给我们。而我们的销项给全部开给他了183万。 而实际他们老板谈的是A公司用多少原料付多少材料款。导致现在还有73万的原料A公司要退回我司。 A公司也做红冲发票要我们确定。 请问老师像这种情况该怎么办?一下子红冲那么多,有什么风险吗?
老师,我们在海南外地有个公司,海南当地的代理记账给我们说让我们做个审计报告,说是做了审计报告这工商年报就不会抽查,年度内是否出审计报告,是有这说法吗?主要我们基本没什么业务,个税0申报,海南代理记账让3000元给做个报告,有必要吗?
销售淡水鱼鲫鱼税率多少?
老师,我公司出口了一批货物,报关单上是3000美元,外国客户打来2980美元,差20美元挂账了几个月,最后老板说不要了,把账平了。怎么做分录呢,小企业会计准则,现在记4月的账,我是代账公司的新人,我们5月记4月的账
请问老师,个税返还申报6%的那那一栏在哪里填啊?记得以前是有的
老师,请问给员工发的生活费是放到管理费用福利费还是放到管理费用工资
机械租赁行业,有哪些成本,融资租入的设备要正常计提折旧吗?
老师,请问下签3年的劳动合同,试用期2个月,2个月内可以辞退员工吗
26年农产品加计扣除了1%税务局打电话让更正,现在4月份1月-4月都有抵扣直接在5月申报四月报表的时候改可以吗
今年盈利10万,但是弥补以前亏损,所以就不用交税了。但是今年盈利10万要转到未分配利润贷方吗?
借生产成本15750 贷原材料15750
借原材料11000 贷在途物资11000
借原材料31500 应交税费应交增值税进项税额5355 应收账款3145 贷其他货币资金40000
借原材料11200 应交税费应交增值税进项税额1844 贷银行存款1110 实收资本2000 资本公积9934
借原材料-暂估5000 贷应付账款-暂估5000
2.计算可变现净值时,不要考虑暂估入账价值的
老师,第二问,第三问写一下过程吧,我不太会
原材料的账面价值是 21000+11000-15750+31500+11200-(21000-15750)-11000-5250=37450 数量是 2000+990-1500+3000+1000-1990=3500 可变现净值是 3500/50*(650-50-200)=28000 最后可变现净值是28000
老师,甲材料期末计价的会计分录是什么
计提减值是37450-28000=9450 补提9450-2000=7450 借资产减值损失7450 贷存货跌价准备7450