您好,分红就是直接20%计算个人所得税

请问合伙企业先分后税,如果我们是两个合伙人,今年收入100万,我们是核定征收,应税所得率是10%,那么每个合伙人是不是分配的收入是50万,按照50*10%=5万分别计算两个合伙人的经营所得的个人所得税?
自然人独企业,注册资金50万,实收资本是20万,剩下的30万录入到其他应收款,现在公司50万转让给另一个人,工商税务都已经转让成功,办完手续,但是实际没有金钱交易,会计应该怎么做账务处理。
我们公司投资了一个互联网企业100万现金,该企业经营了3年,被吊销营业执照,并且注销了企业,注销时该企业的注册资本500万,实际实缴资本只150万。 我们公司实际亏本100万现金。但是税务局说100万现在不能全部抵扣利润,说是被我们投资的企业注册资本没有到位,只能按30%抵扣利润,这什么法律规定
我们企业是个人独资企业,投资50万到另一个公司。年终给我们分红5万。请问这5万怎么计算个税?(请有实际经验的会计解答)
5个人合伙在国外办公司,每人期初投资100万,总投资款500万,但500万中包含50万的启动资金。到年底账户里面总收入金额200万(包含启动资金50万),总支出80万。同时还有5万的报销费用已经进行计提但还未给报销,现在我想算总投入款和所有的支出金额,请问不考虑税金的情况下该怎么计算总投入款和总支出金额?这个计算关系到5个人解散拆伙,希望老师能够帮忙解答
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
会计学堂某个讲税筹的老师说是5%,
您好,您可以发下对方是如何处理的
对方讲的是理论。意思就是老板成立一个个人独资企业,再成立一个月有限公司,然后以个人独资企业的名义向有限公司投资,然后有限公司分红时,按5%交个人所得税。
您好,没有这个规定,否则所有企业都这样操作了
您好,是哪个老师讲的
赖乔智 老师
您好,收到,感谢您的回复