你好,本月利润总额=318000%2B60000%2B75000—245000—42000—6700—21800—3000—1820—12000 借:主营业务收入318000,其他业务收入60000,营业外收入75000 贷:主营业务成本245000,其他业务成本42000,销售费用6700,管理费用21800,财务费用3000,税金及附加1820,营业外支出12000 本年利润(差额)
2将本月损益类科目余额转入“本年利润”科目: 主营业务收入 800000 主营业务成本 600000 其他业务收人 30000 其他业务成本 28 000 税金及附加 4000 销售费用 15000 管理费用 8000 财务费用 3000 投资收益(贷) 17000 营业外支出5000 营业外收入6000
2021年12月31日,假定大河公司12月份各收入类账户和成本费用类账户结转前账户余额如表4-10所。将收入收益转入“本年利润”账户主营业务收入2000000;其他业务收入75000;投资收益30000;营业外收入250000;主营业务成本1100000;税金及附加275000;其他业务成本40000;销售费用100000;管理费用150000;财务费用25000;营业外支出75000;计算本年利润;
1、计算本月利润总额:(收入/费用分别转入“本年利润”科目)主营业务收入520000其他业务收入60000营业外收入54000营业务成本4100其他业务成本43000销售费用16500管理费用38800财务费用3000税金及附加3650营业外支出160002、按利润总额的25%计提并结转所得税1)计提2)结转:
一结转损益:1计本月利润总额:(收入/费用分别转入“本年利润科目主营业务收入520000其他业务收入60000营业外收入4000主营业务成本410000其他业务成本4300销售用1600管理费用3800财务费用3000税金及附加3650营业外支出160002.按利总额的2%计并结转所得税1)计提:2)结转:分录金额和计算过程
1、计算本月利润总额:(收入/费用分别转入“本年利润”科目)主营业务收入318000其他业务收入60000营业外收入75000主营业务成本245000其他业务成本42000销售费用6700管理费用21800财务费用3000税金及附加1820营业外支出12000分录和最后金额
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
总额结果是多少
式子已经列出,麻烦自己敲计算器算一下,好吗