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想请教一个问题,这是账套里各应交税费的数据,2019年初引入的数据,以前的账不知道谁做的,也不方便查询了,电子税局也查过没有未交的税费,请问要如何调平这些数据,哪种调整方案是最合理的

想请教一个问题,这是账套里各应交税费的数据,2019年初引入的数据,以前的账不知道谁做的,也不方便查询了,电子税局也查过没有未交的税费,请问要如何调平这些数据,哪种调整方案是最合理的
2022-08-31 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-31 10:57

您好,若应交税费应交增值税期末借方余额,是借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)

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快账用户3821 追问 2022-08-31 11:00

我就想知道,现在要怎么写凭证,能把这几个科目做平,方便列一下吗

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齐红老师 解答 2022-08-31 11:10

您好,您应交税费应交增值税期末余额是多少

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快账用户3821 追问 2022-08-31 11:16

目前账面余额贷方225244.28,然后就是应交税费-未交增值税132836.86

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快账用户3821 追问 2022-08-31 11:17

错了,应交税费-应交增值税贷方195862.8,里面有几个三级科目,就是我上面列的那些

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齐红老师 解答 2022-08-31 11:23

您好,那您借应交税费应交增值税(转出未交增值税)195862.8,贷应交税费未交增值税

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快账用户3821 追问 2022-08-31 11:28

这样还有一个应交税费-未交增值税贷方63025.94,请问这个要怎么调平呢,实际税金都是交完了的

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齐红老师 解答 2022-08-31 11:41

您好,那您缴纳如何做的分录,借应交税费未交增值税,贷银行存款?

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快账用户3821 追问 2022-08-31 11:53

我做是先把销项税和进项税相抵后做一个结转,贷应交税费-未交增值税,然后实际支付的时候借应交税费未交增值税,贷银行,这样就平了,因为那个是起初录入账套的数据,以前的人不知道如何做的,现在凭证也给客户了,账套也查不了了,所以我现在接手做,就想把这些调平,后期按我自己的做

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齐红老师 解答 2022-08-31 12:55

您好,不调整应交税费应交增值税明细项目余额

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齐红老师 解答 2022-08-31 12:55

您好,期初数据不调整,调整您接手后的发生额

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快账用户3821 追问 2022-08-31 14:21

那我想问一下。根据你现在说的做一笔分录后,那个应交税费-未交增值税贷方的6万多,要怎么处理,最后平呢?我现在是要把以前的做平,不是要去调整以前的数据

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齐红老师 解答 2022-08-31 14:46

您好,那就更正以前的分录,以前的分录有错误,需要找出错误

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快账用户3821 追问 2022-08-31 14:50

就是因为前期不太方便查询了。所以想看一下能不能怎么调整,以前的做账软件和现在的不一样,而且也不知道具体电子帐了,纸质资料又退回给客户了,现在去找客户找几年前的凭证,不太好

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齐红老师 解答 2022-08-31 15:20

您好,那就没办法了,必须知道错误才能调整

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