你好; 你是 在那个地方改年报的; 你应该去 大厅改 ; 在你们预交栏次去 写

独立核算的分公司(一般纳税人)在汇算清缴的时候是不需要交企业所得税的(去年一年都申报了的填写A表也显示不交)为什么检查申报后显示又要交(报表是没有利润的)总公司还没汇算清缴,是不是把总公司应该补交的给我算一起了?我是不是应该等总公司汇算清缴之后我再申报分公司的汇算清缴?
老师,汇算清缴已上报,去年显示亏损,第一季度企业所得税季报时就抵扣了,没交税,但目前汇算清缴年报发现填写错误了,怎么办呀,我正常更改年报,抵扣的那个税是什么时候补缴上呢
老师 我之前汇算清缴交了一部分税 现在要更正申报 本年实际已交的所得税额 把汇算交的一部分填不上去 应该填到哪儿呢
老师您好,所得税汇算清缴时调增所得额的税金已经交了,现在要申报更正,又有调增额,实际缴纳税款那里怎么填,那栏好像只能认年度预缴数。
老师,我2季度增值税申报错了,18栏的减征税额填错了,需要更正补税,现在我重新计算填了后,那之前交的一部分怎么抵减呢,填在哪里
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗