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请问老师,我们公司为销售经理租房所支付的房租还没来发票,先如何入账?

2022-08-31 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-31 12:41

你好;   没有发票 先按照租赁期; 按月来做 租赁费; 借销售费用- 福利费贷应付职工薪酬-福利费; 缴纳 借  应付职工薪酬-福利费;贷银行存款;  收到发票  没有差异直接付凭证后面   

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你好;   没有发票 先按照租赁期; 按月来做 租赁费; 借销售费用- 福利费贷应付职工薪酬-福利费; 缴纳 借  应付职工薪酬-福利费;贷银行存款;  收到发票  没有差异直接付凭证后面   
2022-08-31
你好;  这个租房 员工发生的宿舍费 ; 做 :借销售费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费;  借  应付职工薪酬-福利费;贷银行存款;  发生了先这样做账; 按租期来 按月做 
2022-08-31
您好 借:长期待摊费用--房租        应交税费--应交增值税--进项税额       贷:应付账款
2021-01-19
你好 按月计提 借管理费用-租赁费贷其他应付款 然后 一起付款 :借其他应付款贷银行存款
2021-02-23
一、收到发票但未支付款项时的账务处理 情况 1:执行《企业会计准则》借:长期待摊费用 —— 厂房租赁费(或管理费用 / 制造费用,根据厂房用途)应交税费 —— 应交增值税(进项税额)(一般纳税人,小规模纳税人无此科目)贷:其他应付款 —— 某出租方 情况 2:执行《小企业会计准则》借:长期待摊费用 —— 厂房租赁费(或管理费用 / 制造费用)应交税费 —— 应交增值税(进项税额)(一般纳税人,小规模纳税人无此科目)贷:应付账款 —— 某出租方 二、后续支付款项时的账务处理 借:其他应付款 —— 某出租方(或应付账款 —— 某出租方)贷:银行存款 三、租赁费摊销的账务处理(若租赁期超过 1 年,需分期摊销) 假设租赁期 1 年,每月摊销金额 = 总租赁费 ÷12借:管理费用 / 制造费用(根据厂房用途,每月摊销额)贷:长期待摊费用 —— 厂房租赁费
2025-10-24
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