你好; 这个租房 员工发生的宿舍费 ; 做 :借销售费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费; 借 应付职工薪酬-福利费;贷银行存款; 发生了先这样做账; 按租期来 按月做

老师,我们每个月支付的融资租赁费用可以记到成本里吗,分录应该怎么做呢,我们执行的是小企业会计准则
老师,房地产租赁企业的收入成本怎么核算呢,还有装修支出是摊销吗,会计分录应该怎么做呢,我们是从别的地方租进来面积,然后装修后,出租给别的公司使用,
请问老师,我们公司为销售人员租房支付的房租,发票还没过来,我应该怎么做分录?企业应用的是小企业会计准则
老师你好,我们是一家销售螃蟹的公司,4月中旬租了一个场地,准备装修做蟹池,4月份就可以计提房租,那么这个房租的分录怎么写呢?因为房租是个人的,不给我们开发票,不时付款的时候 借:其他应付款--预付房租 贷:银行存款,现在计提怎么做分录
老师你好,我们是小企业会计准则,发现多计提了去年的房租,之前分录是:借:管理费用,贷:其他应付款,房租至今还未支付,现在要怎么处理?以及去年的汇算清缴怎么更正申报?
老师你好,明细账是指什么,应该打印什么东西
老师,我25年多提了所得税,今年已经冲掉了,为什么审计还调整我的所得税
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
您好!老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资,农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧!
水电费可以计入办公费里吗?
个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户
老师,发票还没过来,也能做销售费用福利费吗?
你好; 是的; 先计入; 后面收到发票与你做账金额一致 ; 就直接付发票在凭证后面即可; 不单独做分录了
好的谢谢老师
不客气的; 帮到你就好 ;