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预付房租,挂的预付账款,怎么摊销,譬如是今天付的,预付的是2022年9-12月房租,但是发票要11月才给我们开,具体分录怎么编制

2022-08-31 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-31 14:48

同学,你好 摊销分录 借:管理费用 贷:预付账款

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快账用户1273 追问 2022-08-31 15:07

请你写清楚,我发票才开始是没来的,发票了了怎么处理

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齐红老师 解答 2022-08-31 15:09

同学,你好 没有发票,先是暂估费用

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快账用户1273 追问 2022-08-31 15:09

让你一步一步把所有分录都写好

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齐红老师 解答 2022-08-31 15:11

同学,你好 这就是摊销的具体分录,比如你付了4000元,1个月1000元 借:管理费用1000 贷:预付账款1000

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