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预付房租,挂的预付账款,怎么摊销,譬如是今天付的,预付的是2022年9-12月房租,但是发票要11月才给我们开,具体分录怎么编制

2022-08-31 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-31 14:48

同学,你好 摊销分录 借:管理费用 贷:预付账款

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快账用户1273 追问 2022-08-31 15:07

请你写清楚,我发票才开始是没来的,发票了了怎么处理

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齐红老师 解答 2022-08-31 15:09

同学,你好 没有发票,先是暂估费用

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快账用户1273 追问 2022-08-31 15:09

让你一步一步把所有分录都写好

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齐红老师 解答 2022-08-31 15:11

同学,你好 这就是摊销的具体分录,比如你付了4000元,1个月1000元 借:管理费用1000 贷:预付账款1000

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 你好;      8月做 :借预付账款  贷银行存款    ;      9月 和10月 、11月 以及12月; 分别按月分摊做 :借 管理费用-租赁费 贷  预付账款 ;   发票回来如果是 与你 分摊 的金额一致;  把发票原件附在9月 ; 10-12月用发票复印件即可;    不再单独做分录;
2022-08-31
同学,你好 摊销分录 借:管理费用 贷:预付账款
2022-08-31
借:预付账款 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用 贷:预付账款 等发票到后随便附在11月的凭证后摘要注明发票已到
2022-08-31
你好!做预付账款就可以,按月结转费用
2022-08-31
你好 预付的时候,借:预付账款,贷:银行存款 取得发票的时候,借:长期待摊费用,贷:预付账款 然后补做9月份,10月份的摊销 然后11月份,12月份正常摊销 
2022-08-31
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