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老师好,现在我接了建筑企业的账,他之前事按商贸企业的形式做的账,那我现在还是按商贸继续下去?还是现在改成建筑企业的科目来做账呢?这样得咋办呢?谢谢老师

2022-08-31 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-31 16:16

 你好 ;     按照之前的 延续做 ; 到时你  有建筑业务 ;在    添加明细科目来  区分 即可   

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 你好 ;     按照之前的 延续做 ; 到时你  有建筑业务 ;在    添加明细科目来  区分 即可   
2022-08-31
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-02
补入账:委托第三方评估厂房(或用老板转账、施工协议等做原值),按评估值补记固定资产,补提折旧后调整以前年度损益。 证据链:必备评估报告、转账回单、施工 / 采购协议、验收记录。 拆迁对接:补偿协议附上补账资料,将厂房纳入补偿范围;补偿到账后做固定资产清理分录。 税务:无票折旧汇算清缴调增,提前与税局沟通备案。
2026-01-16
您好,你那样的话,是可以慢慢一笔一笔冲销的这个
2023-08-04
借固定资产贷其他应付款-法人 补提折旧借以前年度贷累计折旧
2026-01-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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