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老师:前会计结转增值税一直是结转到已交税金这个科目,我知道这不对,应结协到未交增值税科目,但是他以前全部是这样做的,我现在要是改了,以后查账不好查了。我现在不知道是要按他这个继续做下去,还是修改呢?

老师:前会计结转增值税一直是结转到已交税金这个科目,我知道这不对,应结协到未交增值税科目,但是他以前全部是这样做的,我现在要是改了,以后查账不好查了。我现在不知道是要按他这个继续做下去,还是修改呢?
2023-04-02 08:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-02 08:44

您好,把这个科目名称改了嘛,好像可以修改的(基础设置 - 会计科目 选中后 修改)

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快账用户7362 追问 2023-04-02 08:46

哦,老师,我用的是T3,如果修改,每年的账都要修改了对吧。

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齐红老师 解答 2023-04-02 08:48

您好,改了会计科目,就全改了,不用去修改凭证

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您好,把这个科目名称改了嘛,好像可以修改的(基础设置 - 会计科目 选中后 修改)
2023-04-02
你好;  不对的哦;    如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借  应交税费-未交增值税贷银行存款   
2023-02-06
可以的,没问题的哈
2024-09-04
就把已交税额那里按进项,销项调整相同数额
2023-06-07
借:应交税费一未交增值税2320 贷:应交税费一预缴增值税2320,这样账务处理就可以的额
2022-06-01
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