这并不影响,只要你是正常销售,正常交税了,这个并不影响。
汪老师您好,我是刚才提问了的,时间快结束了,我先给您评价了,我们这个是公司转进来的,是我们的总公司,我们都是集团底下的子公司,我估计得要这个发票。但是我们这个老板也说不上。我暂时也不敢开。
老师,我想请教下。我们老板购买了一家原来由集团公司百分百控股的子公司,现在占股70%。原来这家子公司欠款80万,委托集团公司付了,他们的财务经理说为了规避增值税问题,在委托付款书上写的还是子公司,这样可以吗?如果不写子公司,就属于借款,就会产生增值税对吗
老师好,我们和一个集团公司的子公司签订了工程合同,也收到了预付款,但是因别的原因合同取消了,我们要给对方退款,但是对方要求我们把钱退到另一个子公司,请问这样做有没有税务风险?
老师您好,请问假设我们集团公司卖给子公司货物,但是加价卖给子公司,这样税务局来了我们说是为了让集团公司报表好看,融资能行吗?税是正常交的
我们从我们的上游买肥料卖给我们的下游种地大户,对上我们是应付账款,对下是应收账款,上游公司是他集团的一个子公司,(就是上游和保理属于一个集团)他集团内有保理公司融资给我们把这个应付账款付给他的子公司,但对我们来说就转换成短期借款,明年的报表虽然应收多,但是借款也多,不好看呀,报表上能抵消吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
然后子公司对外再卖的话就是便宜卖出去的,也可以是吧
这个对外的话,按照正常的价格销售是可以的,但你不能每一次都便宜销售,这个明显有问题。