那你就是借银行存款,同时借财务费用贷应收账款。

我们有笔货款是外汇,12000美金,结成人民币是7万块钱,转货款给别人的时候,账户里面还有余额,就只结了8000美金出来,这样的话怎么做分录呢?[微笑]
老师,我们上个月有笔出口的,货款总金额收汇折合人民币是6万多,但是结汇的时候,只结汇出来了5万人民币出来,这个月汇率高一点,把剩下的那点结汇出来了,剩下的这点结汇的怎么样写分录呢?谢谢
请问老师一下,我们公司是外贸企业,现在收到销售出口的货物货款,11月1号收到一笔货款2万美元汇率是7.1,7月15号收到出口货款3万美元,汇率是7.5,7月20号收到一笔出口货款是5万美元,汇率是7.2,请问一下这货款一共是10万美元全部收到,公司在7月28号全部这10万的美金货款结转到基本人民币账户上,1月28号的汇率是7.4。请问一下我们做账时应该用那个汇率来做账呢??
请问一下老师,我们公司跟国外公司签订一份合同人民币金额是7万元,但是对方公司给我汇款过来是1万美元,当时去银行结汇的汇率是7.24,请问一下这笔收入我们该怎么做分录,能否把分录写出来让给我在分录后面带有数字的那种呢
老师,我们公司收了外国客户的定金,已经结汇,但未发货也未开具发票,我做分录,借,银存-人民币账户,贷,银存-外币账户,差额挤入汇兑损益,人民币账户结汇下来的钱对外付了货款,那这样的话报表中的货币资金栏只有银存的外币账户余额,不是出现负数了吗
银联商务,商户交易额8315元,清算金额6800元,手续费30元,优惠1485元,然后从银联商务后台导出表中显示优惠1485.21元,请问如何做账,借:预收账款/银联商户,借手续费30元,应收账款/助农消费补贴1485元还是1485.21元、?代收代付的
郭老师,我们有一般计税也有简易计税,收到房租发票要按比例转出吗
老师工商年报社保填报单位缴费基数里面失业医疗养老等缴费基数都是填当月合计缴费基数4504嘛
老师,我们是民办学校,收取了学生的生活费,开设食堂供应三餐,请问我们食堂购买食材没有发票可以正规入账吗,金额比较大,十几万
老师,公司注销需要交80所得税,但公司有以前年度多交的增值税未退也是80元,这两个税能抵吗,怎么在电子税务局操作
老师,自然人开网店收入是80万,缴纳增值税是多少,个税交多少
老板让我给他算还差多少进项,我该怎么算呢?比如13个点的,他开了18万。
个体工商户采购成本,微信支付的货款,供应商开普票可以吗?
请问老师,实习生需要交社保吗?不交行不行
请问老师,实习生需要上社保吗
借银行存款:1万 贷:应收账款1万 借财务费用:1万,贷:应收账款1万 这样吗?老师,能不能解释一下为什么是这样做分录吗 谢谢
就是银行存款,就是你实际收到的金额,应收账款就是你之前的六万多差额就放财务费用,这个是汇率损益。
老师,我还是没有明白 那个1万块钱的差额不是汇率差。汇率差没有那么多。货款如果全部结汇出来就是6万块钱,但是那时候不需要结汇那么多钱出来,结5万块钱出来就够用了。剩下的1万块钱这个月才结出来。是这样的。
哦,那你就直接做5万块钱结汇的金额就行了,另外1万你暂时不做账就行了。
嗯嗯,我上个月就是这样做的。那这个月把那1万块钱结汇出来了,这个月这个1万块钱就不用管了,不做账进去,对吗?
是的,就是你结汇多少就做多少账就行。
哦哦 好的 谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。