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老师你好,我司是外贸企业,只对外销售,因对方先付30%货款也就是6月份汇4.5万美元给我们,会计这边记账是按照6月份初的第一个工作日汇率中间折算价是6.7790 1. 借:银行存款-美元账号 305055 贷: 预收账款305055 元 。然后2.去银行结汇做的分录, 借:银行存款-人民币 304055 财务费用-汇兑损益 1000 贷:银行存款-美元账号305055. 然后美元总订单金额是15万美元 ,对方7月份汇剩下的余额过来10.5万美元,此时7月份的第一个工作日汇率是7.0100, 会计记账 1.借:银行存款-美元账号 736050 贷:预收账款 736050 元 再去结汇,跟上面结汇做的分录一样。而我们销售收入是6月份,也是按照6月份第一个工作日汇率算的。则收入为1016850元。 那我的疑问是:收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平,该怎么操作?
请问一下对国外销售服务是属于内销还是属于外销呀?我公司跟国外公司签咨询服务费合同是300美元,但是我们公司没有美元账户,银行说可以公司名称翻译英文名字备案就可以收外汇了,1月18日我们收到银行给我们收账通知单上金额是280美元,当日汇率是6.5267,我们把这笔美元结汇到基本户上到账金额是1827.48元人民币,但是这20美元不知道是什么,没有入账,请问这个20美元是汇兑损益,还是手续费呀?这个分录该怎么做呀?
请问一下这个实收资本是多少呢?是不是基本户上实际收到的金额64513元呢?请问一下我公司注册资本是美元的,公司1月18日收到公司投资者存入投资款1万美元到公司资本金账户里,这个资本金账户的币种是美元,1月18日当日汇率是6.4823,到了1月21日公司出纳去银行申请把这一万美元转入基本户上发工资给员工。但是转入到基本户上只有64513元人民币,请问一下这个分录该怎么做呢?
我同行业是国际物流运输,是跟国外的快递公司合作的,在国外快递公司开了一个下单账号(此账号不是我司与国外直接签的,是我老板名下的公司),我司是提供账号给国内的客户下单运输。我司预收的款一般都是美金(私户收),这预收款只是用来给客户下单的基本费用,等国外真正的账单出来,再来结算的。算这种分录怎么做。1、收到预收款(人民币),借:银行存款--XX银行 贷:预收账款,那出了账单,要跟客户结算,要怎么做分录。2、收到预收款(外币),借:银行存款-外账号(此金额是写美金的金额,还是写当天用中行折算价的金额)结汇又怎么样分录?老师,就这两个问题
我公司在同一银行有几个账户,有一个基本户和FT账户,每次付外汇要先从基本户上转到FT账户里的人民币账户上才可以换成其他币种把钱付出去,比如我们公司想付1万美元到国外公司,当时汇率是6.3,就要先从基本户63000元转到FT人民币账户上,银行再从FT人民币账户换成1万美元,打入美元FT账户中,再从美元FT账户把1万美元汇到国外公司。出账单时我们基本户上回单63000元(从基本户转入FT人民币账户),而且FT人民币账户上也有回单63000元,同时FT人民币账户换成1万美元,打入FT美元账户也有回单。请问老师这里3个问题,1基本户转给FT人民币时收到的63000元付款回单时怎么做分录呢?2当我们FT人民币账户收到63000元收款回单怎么做分录?3把63000换成1美元付到FT美元账户上收到付款回单怎么做分录。
您好!借:银行存款 10000*7.24=72400 贷:应收账款 70000 财务费用—汇兑损益 2400
那么请问老师这个财务费用—汇兑损益 2400是我们公司盈利的是吗?
您好!是这么理解,利润增加了
那么老师能不能把这个贷方:财务费用—汇兑损益 2400,在这借方呢?我很多朋友银行收款汇率盈利里,可以把财务费用—汇兑损益做在借方的分录是吗
您好!做借方负数比较好,月结结转损益科目时不会搞错呢
那么老师是不是这样子做呢?借:银行存款 10000*7.24=72400 财务费用—汇兑损益 -2400 贷:应收账款 70000 这样子做对吗
您好!是的呢,跟季末我们收到银行利息一样的,我们借:财务费用-利息收入 负 借:银行存款 正,理解为盈利
那么也就是说如果财务报表的利润表上财务费用为负数,也是代表他是盈利的是吗老师
您好!是这么理解的呢,工作中也是这么操作的
那么假如如果忘记了,就像老师您做的分录一样,贷方财务费用—汇兑损益 2400也是没有错的是吗?这样子也是没问题的对吧
您好!做借方负数和贷方正数都是对的哦,经验来说做借方负比较好检查