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您好 老师 请问厂区绿化 收到了发票怎么做凭证? 借:运营成本-现场费用,贷 应付账款? 摊销什么又怎么做凭证?

2022-08-31 17:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-31 17:48

你好; 你们属于厂房;生产企业是吗 ?  这个金额大吗 ? 

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快账用户2243 追问 2022-08-31 17:49

是生产企业,金额比较大

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齐红老师 解答 2022-08-31 17:53

 你好; 计入  借长期待摊费用 - 厂区绿化费贷银行存款 ;分摊:借   制造费用-  厂区绿化费贷   长期待摊费用 - 厂区绿化费

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快账用户2243 追问 2022-08-31 17:55

收到发票 就直接计入 长期待摊费用 是吗?

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齐红老师 解答 2022-08-31 17:55

是的。 你  支付的时候就可以走了。  次月开始分摊   

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快账用户2243 追问 2022-08-31 17:56

目前还是收到发票 还没有支付 贷方计入 应付账款, 等支付的时候 借 应付账款 贷 银行存款 对吧

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齐红老师 解答 2022-08-31 17:57

 你好;   是的; 就是这样的; 对的  

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快账用户2243 追问 2022-08-31 17:57

这种绿化 属于固定资产吗?

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齐红老师 解答 2022-08-31 17:59

不做固定资产去哈   

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快账用户2243 追问 2022-08-31 18:03

这个是不是没有净残额? 就直接按时间均摊?

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齐红老师 解答 2022-08-31 18:05

 你好; 是的;直接  平均分摊的  

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你好; 你们属于厂房;生产企业是吗 ?  这个金额大吗 ? 
2022-08-31
你好,第一个就可以,直接还成本来了发票贴上
2025-12-29
你好;    你这个是跨年了的哇 ;        意思是借方 成本做成负数去了 。 实际是正数 是吗 ;      
2022-06-16
你好,实际收到的发票是200,这个管理费用100也不对,都应该是主营业务成本,是这个意思吗?
2025-03-05
你好;没有到;分录不动; 你这个材料销售或者领用了吗
2024-05-16
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