你好,取得款项时 借银行存款 1130 贷其他应付款1000 应交税费-应交增值税(销项税额)130 借财务费用 50 贷其他应付款50 回购时 借其他应付款 1050 财务费用50 应交税费 -应交增值税(进项税额) 143 贷银行存款 1243
老师这个题目长投初始成本我知道怎么确认,请问这题分录应该怎么写?求老师解答
老师,您好!这道题请问它错误的分录写成什么样子的,正确的分录又是怎么样的,然后才有这个更正的分录。
悠然老师01,这道题的第2问,增值税320怎么算出来的,不应该是260吗
悠然老师01,其他老师请不要作答。 这道题的正确分录应该怎么写?
老师你好,请问这道题为什么不确认收入,分录应该怎么写?请老师指教,谢谢
老师,这个是余额表,你看下
请问老师,企业外购设备,正常应该是厂家发给企业之后,企业再发给客户项目地。企业收货单+发货单,这个物流就完结了。但现在是厂家直接把货发给客户了,那么这个物流单据应该收货和发货人都是谁,可以吗
老师您好,我同学想进行继续教育,原来他报初级证书的时候。也不知道报名那老师怎么给他传的资料,报名就通过了。现在新系统下来要重新进行信息采集。他的证书早都没有了,也传不上毕业证了,怎么办呢
国家企业信用信息公示系统官网直接进不去是什么情况?给谁打电话管用,有号码吗?谢谢你了
公司支付没有实际出资,也没有分红的公司长期股权投资的清算费用计入哪个科目
老师,我把余额表发给你看看
由于质量问题,境外客户扣了几万美金的扣款,这钱收不回来了,账务税务上怎么处理?
老师,我们买了两台设备,供应商开了票,我们也抵扣了,现在发现合同改了价,要票要红冲重开,红冲是由供应商发起的,选的是开票有误,我这里可以点确认吗
老师您好,不好意思请问我们是制作方糕,脆筒食品买个别的商家,一般纳税人,开出的税率是多少
一件货 200 元,现在商家让利 20 元,能不能开 20 元的负数发票
答案解析里的以前年度损益调整替代的是什么科目
我看主营业务收入,主营业务成本你已经标记了,最后一个50的是替代财务费用科目。因为题目全部在次年确认了财务费用,应分别在上年确认50,本年确认50.
我是根据您之前给的分录推出来的,实际上我完全不会做这道题,
标记的是正确的。建议再学习下售后回购的内容。
还是不理解,题中的其他应付款怎么只有1000,您写的是1050,而且感觉缺少一个分录,借,财务费用50,贷,其他应付款50。根据答案也拼凑不出来
最初销售时是1000,后半年确认了利息,20年下半年 借财务费用50 贷其他应付款50 年底这时其他应付款的余额为1050 然后第二年上半年又确认了利息50,在回购时我后半年的利息单独又写了财务费用,也可以再明细下 21年上半年借财务费用50 贷其他应付款50 然后2021.6.30回购时 借其他应付款 1100(1000%2B50%2B50) 应交税费-应交增值税(进项税额) 143 贷银行存款 1243
现在理解了,只是让我自己写更正分录写不出来,太难了,
嗯,可以尝试多练习此类题型。