您好,不管这台设备是否属于生产设备他都应该要按固定资产来进行核算,不同的是后续计提折旧归入的科目不同,生产设备折旧放到生产成本,非生产设备折旧就放到其他相应的科目。

你好 请问,比如我要补2024年某月的无票收入,2023多加了10w收入。这个10w的收入的钱,需要我补进公户吗?
老师,企业所得税是按不含税缴税的吧,比如我销售不含税10万,进项不含税9万,交企业所得税1*2.5%=250元
请问,调增了前几年的期间费用的账(剃掉了),那支付的钱,需要怎么调??
老师,我们是做连锁餐饮门店,有20家门店,都是个体户,后期规模会逐步扩大,明年老板计划开到70家,这种有必要每个体户都开对公户吗,都开对公户的话年费,维护费比较高,但是不每个个体户单独用一个账户,又涉及到门店收款对账的问题,多家门店收款收到一个账户,很难对账,有没有餐饮连锁行业的老师给下建议吗
异地施工甲方的公司注册地和施工地点也不一致,异地预交交在施工地点还是甲方的注册地
你好老师,我想问下外贸公司,不是制造业,只是商贸性质的公司,会有研发支出吗?
员工聚餐,餐费,酒,做职工福利费吗?
刚接手和城投有关的企业,不太熟悉业务情况。我想请问施工、代建、发包、承包之间的逻辑联系是怎么回事?分别以什么税目及税率缴税?谢谢
朴老师,请问,小规模纳税人12 月份才做的税务登记,开票也是按照30万之普票不交增值税对吧
老师好,建筑公司存在挂证的情况,不给员工发工资但给他交社保可以不
借:在建工程100 应交税费-应交增值税(进项税额)17 贷:银行存款117
借:在建工程10 应交税费-应交增值税(进项税额)1.1 贷:银行存款11.1
借:在建工程期7 贷:银行存款7
借:在建工程1 贷:银行存款1
借:在建工程20 贷:原材料20
借:在建工程39.2 贷:库存商品30 应交税费-应交增值税(销项税额)40*13% 5.2 应交税费-应交消费税40*10% 4
达到预定可使用状态 借:固定资产177.2 贷:在建工程177.2