您好。就是抵扣不了的进项,可以留底,以后还可以抵扣。然后现在有留抵的税额,可以退税,不让留底了。
老师你好!算这个月留底是这个月的销项税额—进项税额—上月留底对吗?我看们会计还剩以0.13除以1.13是什么意思
老师好,请问财务报表上应交税费是负数表示什么意思,是不是留底的进项税
老师早上好,增值税申报后,进大于销,是要申请留底退税叫?留底退税是什么意思?
老师你好,请问一下什么叫进项税不要留底,会计说进项税不要留抵 是什么意思
老师们,留抵退税什么意思,我们公司是新企业,初创阶段,进项已经有八万,还没有产生销项,是不是进项十万就要留抵退税,另外进项税留底不够又是什么意思
老师你好,是不是2025.6.1号开始新政策有核定征收了
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师,一个公司要注销了 不对外开票 但未抵扣发票剩余20多万 如何处理。
老师商贸行业的存货可以做跌价准备吗?分录如何做?需要准备什么材料?
房东不愿意开发票,就有合同能作为成本计入吗?还是必须开发票
投资比例大于 50%,是不是就得编合并报表了
统计报表要怎么编制呢?逻辑关系和公式技巧是怎么样的?
老师 我们单位和另一个单位想一起买一个冰柜 共用 储藏氢气瓶 想问一下会计上怎么处理比较好
老师 公司要注销了,报表也跟干净,现在问题是未抵扣哪里加税合计20多万(13%)未抵扣的发票。公司已经停产了不对外开票。注销会不会被发现。
小规模,研学公司,收取课程服务费,其中有用1餐,餐厅是和别人合作的, 有2种情况 第一种 公司给客户开用餐费和课程服务费,第二种情况 餐厅直接开给客户 款又打给公司, 第一种 做的 借银行存款10 贷 主营业务收入 6 代收代付 预付款 4 这么做对吗? 第二种 怎么搞,要依哪种才是对的?
那我这个月比如我手头有10万进项,但是我可能勾选8万就够了,剩下的两万怎么办,怎么操作怎么处理
现在不让留抵就是不让留着不勾选?那我都勾选了?好像感觉不太对
你好 有留 抵的要退税 不想退就不要勾选就行了
那为啥之前税务局要求把所有没勾选的都勾选了选择留抵退税,还是强制性的,我们本来也想留着以后慢慢用,因为我们现在是新企业所以进项比销项多,我们也想留着以后用,但是今年中旬的时候,税务局那边就强制性的要求我们都勾选了留抵退税,为啥,那现在会不会还这么要求
你好 没勾选的不退税的 我们是留 抵的强制要退税