对,没错,就是这个意思。
老师好,请问一下,收到增值税留底退税,是不是直接做进项留底退税额,?还要做进项转出吗?
老师,你好,我上期,销项税额大于进项税额时,分录如图,本期进项大于销项形成了留底税额,没有做分录,如果我下期,有销项税额,并且这个销项税额小于我留底的税额,还需要做分录吗?如果要做怎么做
你好,老师,什么是留底退税,是不是应该进项大于销项,然后必须进项发票都要抵扣认证是吗
新出的政策留抵退税,是没用到的多余的进项税额可以提前申请退税吧,等开了销项票进项税额提前退了,销项全额税额交税,是这意思吧
老师你好,留底退税意思是不含税进项票做成本了,进项税额大于销项税额?进行退税是么?
有丰富实操经验的老师回答一下:每年汇算清缴之前,财务应该准备哪些工作?准备好之后在申报的过程中要注意哪些问题?申报结束后还要做什么工作吗?这个所得税平时应该怎么筹划,可否讲3个或以上的案例?
绿化公司购进苗木时是免税,再销售时能开免税?
老师你好!年度增值税报表,需要老师解读一下,关于年度增值税是几栏次,关于25.27 30这几栏次反应的是什么数据
小规模开25700元发票,有20万进项发票,还需要交税多少
给客户退款,冲减主营业务收入,借主营业务收入贷方负数,贷银行存款贷方正数,这样对吗
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入货成本,7月结余知道数量。6月有数量,但是没有产品价值单价,因为7月前没有核算成本,全盘也没有设委外加工科目,就只有一个加工费。这办好呢,我直接用财务账套里的金额,和业务系统里的库存数量,作为6月末的库存,但是财务账套里的金额包含材料吧,那我怎么除呢
这个答案里面说自然人平均每个月租金不超过10万的情况下是免征增值税的。比如说个人出租个人住房月租金没有超过10万块钱,是不是也免税呢。如果月租金是20万的话,又该怎么算呢?还有个1.5%优惠的增值税率是怎么算的?搞不灵清了,帮我一下
固定股利支付率政策是什么意思?为什么能使股利与公司盈利紧密结合?
这个年付现成本3000是什么意思,为啥在计算第3和第5的时候要把这3000考虑进去,可否讲讲其中的原理
这道题答案不对吧?帮我分析一下,谢谢。
老师,如果留底退税了,要不要在申报表第二张表进项税里面要不要填进项税转出呀?
肯定是需要做进项税和转出的。
老师,因为有这个政策,但是留底退税申请了,必须在当月第二张表里面填进项税转出?
对呀,你不转出的话,不是一直在账上显示。
老师,不转出,一直显示什么?我不懂,请教老师一下?
不做转出申报表上留抵税额不就是一直存在吗?对吧
老师,留底退税影响全年交款税收么?
肯定,有流留抵税额就会让你的增值税减少啊
好的,谢谢老师耐心回复!
不客气,帮我给个五星好评。
老师,再问一下,留底退税必须收到退税款,然后在进项税里面做进项税转出?
对,没错,就是应该这么做。
老师,留底退税到申报期结束,才收到退税款,能不能在次月做进项税转出呀?
所以才收到的次月转出
老师,你意思说,到次月才 做进项税转出的?
你收到以后做进项税额转出就行。
好的,太感谢老师耐心回复!
不客气,帮忙给个五星好评。