对,没错,就是这个意思。
老师好,请问一下,收到增值税留底退税,是不是直接做进项留底退税额,?还要做进项转出吗?
老师,你好,我上期,销项税额大于进项税额时,分录如图,本期进项大于销项形成了留底税额,没有做分录,如果我下期,有销项税额,并且这个销项税额小于我留底的税额,还需要做分录吗?如果要做怎么做
你好,老师,什么是留底退税,是不是应该进项大于销项,然后必须进项发票都要抵扣认证是吗
新出的政策留抵退税,是没用到的多余的进项税额可以提前申请退税吧,等开了销项票进项税额提前退了,销项全额税额交税,是这意思吧
老师你好,留底退税意思是不含税进项票做成本了,进项税额大于销项税额?进行退税是么?
交易性金融资产处置公允价值变动损益用不用结转到投资收益
请问老师,生产成本先计入主营业务成本,主营业务成本就能结转损益了吧
老师 我想请教两个问题 问题有点长 辛苦老师解答一下~就是我们今年有高新复审 然后做高新企业有补助吗 补助30万 然后呢科技局的就可能要来企业检查 现在呢是这么个情况 1.今年我们高新复审,出的专项报告里面的研发数据的金额是按照我们账上的数据来的 ,企业所得税年报的数据是按照加计扣除的金额来的 我填107012的数和填107041的研发数是一样的 但专项的数又跟年报填的数不一样 因为23年被坎掉了一个项目所以没能加计 这个到时候该怎么解释呢 需要写情况说明差异吗
老师您好!光猫押金收取客户现金,以后客户不用要退回给客户的,需要开正式发票吗?
小规模纳税人应收账款收不回来怎么做账?
去年暂估了成本10万,今年企业所得税汇缴前补进来成本票5万,应如何记账
进项税额转出科目的依据是什么
老师,我刚 发现有两张票的项目名称写错了,本来是有色金属的,我选的时候选错其它废有色金属[捂脸]我不打算作废了,可以?
请问假如我们一般纳税人开了一张200万的3个点建筑劳务票出去,工人会再开票进来给我们,但是是在我们开票出去以后隔月,可以抵扣200万的增值税
老师,总公司跟A公司签合同了,总公司是河北省石家庄市的,A公司的这个施工地址在河北省沧州市,就目前的情况来看,能不能分公司给A公司开具发票
老师,如果留底退税了,要不要在申报表第二张表进项税里面要不要填进项税转出呀?
肯定是需要做进项税和转出的。
老师,因为有这个政策,但是留底退税申请了,必须在当月第二张表里面填进项税转出?
对呀,你不转出的话,不是一直在账上显示。
老师,不转出,一直显示什么?我不懂,请教老师一下?
不做转出申报表上留抵税额不就是一直存在吗?对吧
老师,留底退税影响全年交款税收么?
肯定,有流留抵税额就会让你的增值税减少啊
好的,谢谢老师耐心回复!
不客气,帮我给个五星好评。
老师,再问一下,留底退税必须收到退税款,然后在进项税里面做进项税转出?
对,没错,就是应该这么做。
老师,留底退税到申报期结束,才收到退税款,能不能在次月做进项税转出呀?
所以才收到的次月转出
老师,你意思说,到次月才 做进项税转出的?
你收到以后做进项税额转出就行。
好的,太感谢老师耐心回复!
不客气,帮忙给个五星好评。