你好,可以的,可以这么做。

你好!老师!公司是一家一般纳税人的商贸公司!取得进项税2张!已在3月份认证抵扣!4月份发现产品的产品名称开错!如何作废发票!让对方重新开具?或者开具红字发票!是否需要税局专管员审批?
老师,请问下,20年的时候社区有笔花木租金,当时发票名称开成社区管理委员会的了,21年发现,名称开错重新开具了,20年可以把21年重新开具的放入吗
老师您好,非税收入缴款书名称开错,可以重新作废开具吗?是21年开错的,。
老师您好,非税收入一般缴款书收据单位名称开错,可以重新作废或者红冲开具吗?开正确的名称。是21年开错的的非税票据,今年重开。
老师你好,11月份开错了几张发票,忘了作废,这个月需要红冲,但是上个月是因为名称开错了,重新开的,上个月的收入需要正常记账是吗?成本怎么结转呢?产品开了两遍发票,就是税控编号的名字错了
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
但是现在财政上说去年的已经做过决算了,去年的不给我们重开。我们是收票方,这样合理吗?我没有收到发票之前一直挂的往来账,一直以为没开出来这个票据。结果财政上现在一查,发现,这个票据已经开过了,但是单位名称不是我们公司。然后我就要求他重新开,他就跟我说是去年的发票重新开不了。
不合理 其实对他不影响现在都可以调。
是这个非税票据跨年了,不能作废吗?他说这个如果再开一个给我们就收入多了,就重复了,就不可以。我跟他沟通的是,我说你们作废,重新开一个负数,然后再开一个正确的开个正数,这样一负一正就抵掉了,就相当于0只是换了个单位名称。
可以,红冲没法作废
老师您好,是可以红冲的对吧?因为他这个是非税票局不属于发票,我也不太懂这个收据能不能红冲?
可以的,可以这么做的。