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机票的进项税额在申报表二填报在第10栏后,在主申报表没有自动获取数据,那主申报表应该填那栏?

2022-09-01 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-01 11:49

第一步:取得旅客运输服务增值税专用发票的纳税人,4月认证5月申报抵扣时填报《增值税纳税申报表附列资料(二)》(以下简称附表二)第1、2、35栏; 第二步:取得旅客运输服务增值税电子普通发票票面注明的税额,以及取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票、公路、水路等其他客票,按规定计算确定的的进项税额,均填报附表二第8b栏其他. 第三步:将第一步与第二步合计抵扣的旅客服务进项税额填报附表二第10栏(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证. 注意表间关系:第10栏(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证税额≤第1栏认证相符的增值税专用发票%2B第4栏其他扣税凭证税额.(忽略第9栏) 也就是说,购进旅客运输服务的纳税人填写附表二时应分类填报:一类是取得专票的,填报第1栏(一)认证相符的增值税专用发票与第2栏其中:本期认证相符且本期申报抵扣;一类是取得专票以外属于税法规定允许抵扣进项的其他客运发票的,填报第8b栏其他及第4栏(二)其他扣税凭证.

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第一步:取得旅客运输服务增值税专用发票的纳税人,4月认证5月申报抵扣时填报《增值税纳税申报表附列资料(二)》(以下简称附表二)第1、2、35栏; 第二步:取得旅客运输服务增值税电子普通发票票面注明的税额,以及取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票、公路、水路等其他客票,按规定计算确定的的进项税额,均填报附表二第8b栏其他. 第三步:将第一步与第二步合计抵扣的旅客服务进项税额填报附表二第10栏(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证. 注意表间关系:第10栏(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证税额≤第1栏认证相符的增值税专用发票%2B第4栏其他扣税凭证税额.(忽略第9栏) 也就是说,购进旅客运输服务的纳税人填写附表二时应分类填报:一类是取得专票的,填报第1栏(一)认证相符的增值税专用发票与第2栏其中:本期认证相符且本期申报抵扣;一类是取得专票以外属于税法规定允许抵扣进项的其他客运发票的,填报第8b栏其他及第4栏(二)其他扣税凭证.
2022-09-01
你好在第十栏还有8B里面都要填写。
2022-01-18
您好 要填8B跟10栏的哈 10栏只累计 不带入主表 8B填了才带入主表
2024-08-05
同学,你好,应该有个减免明细表,里面要填写这个280.在减税项目里,写上是税盘维护费这个政策里的。23应该是手填写的
2021-09-06
你好一般纳税人填写23栏,小规模填写16栏,个体户这个定期定额填写18栏,减征额这个一栏
2021-04-01
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