你好 需要把销项的信息 补充一下 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税(销项税额-进项税额) 贷应交税费-未交增值税 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税 -应交教育费附加

城建税和教育费附加、地方教育费附加计算的基数是当期应纳增值税税额与当期应纳消费税税额之和,还是当期应纳增值税税额?
单选题(1.0分)24.纳税人计算应税所得额时准予扣除的税金包括(A增值税、消费税城建税、教育费附加、资源税B增值税消费税城建税、教育费附加消费税、城建税教育费附加、企业所得税D消费税、城建税、教育费附加
9.31日,假设本月应交纳增值税额100000元,按7%和3%分别计算并结转应交城建税和教育费附加。10.31日,用银行存款交纳城市维护建设税和教育费附加。
缴纳上月增值税,取得开户银行开出的电子缴税付款凭证第二联付款回单,通过网银缴税专业账户缴纳4月应纳增值税57000元,城建税3990元,教育费附加1710元。 要求进行缴纳增值税,城建税及教育附加的账户处理,填制2张通用凭证。
1 写增值税应纳税额汇总计算表,城建税,教育费附加应纳税额计算。 2 进行未交增值税,应纳城建税及教育费附加的应税账务处理,写两张通用凭证。
之前的财务公司联系老板,说把公司实缴资本的时间修改到32年6月30日。这个公司税务已经注销了。不修改会怎样。老板的意思是不想修改
老师你好!做了研发费用,报表里面怎么不能直接体现研发支出这个项目呢
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的。这快到年底了,看那种是正确的,第四季度就按这种来申报
老师好,请问我公司买了一批设备,食品加工设备,当时入到固定资产,出租着,现在不租了,我能把它转入固定资产吗?从10月份开始不租了,折旧还提吗?
请问股权转让按什么交税
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
这个是资料1的题目
图片是这个
需要前边题目中 涉及销售业务的资料
前面题目是这个
通用凭证的金额也帮我写一下
资料是这几个
还有这三个
有事得外出下 题目发完 稍后再回复 建议 把销项数据先 自行汇总一下