同学,你好 借:制造费用-办公用品 管理费用--办公用品 应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款

列某公司2021年1月份经济业务编制会计分录,(该公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%)1.企业收到金华公司投资200000元,款项存入银行.2.企业收到云达公司作为投资投入的新设备一台,价值44000元.3.企业从银行取得借款20000元,期限为3个月,款项已存入银行.4.企业购入甲原材料10吨,每吨2000元,增值税2600元,以上款项以银行存款支付,材料已验收入库.5.用银行存款预付某单位购货款8500元.6.行政部门用现金购买办公用品一批,价值580元.7.用银行存款支付本月电费21000元,其中生产车间耗用15000元,行政部门耗用6000元.8.计提本月固定资产折旧,其中生产车间1600元,行政部门1200元,共2800元.9.生产A产品领用甲原材料5吨,生产B产品领用甲材料4吨,车间一般耗用甲材料0.5吨.每吨成本2000元.10.计算本月工资费用,,其中生产A.B产品工人工资各10000元,车间管理人员工资4500元,行政部门人员工资6600元.11.按工资总额的14%提取福利费用.12.按两种产品直接工资费用比例分配制造费用.13.本月生产A产品150件全部完工,
一、资料:东方有限责任公司12月发生以下经济业务。 1.从银行借入短期借款100000元,已存入银行。 2.从红河公司购入A、B两种材料,增值税专用发票上列示,A材料的买价为10000元,增值税为1300元,B材料的买价为20000元,增值税为2600元,款项尚未支付,材料尚未入库。 3.车间及行政管理部门领用各种材料,其中生产甲产品领用A材料12000元、B材料9000元,生产乙产品领用A材料8000元、B材料21000元,车间管理部门领用A材料2000元,行政管理部门领用B材料6000元。 4.以银行存款支付本月水电费共计8000元,其中生产车间耗用6000元,行政管理部门耗用2000元。 5.销售甲产品20件,售价每件4000元,款项尚未收到。 6.以现金500元支付销售上述产品的运费。 7.分配本月工资费用,其中生产甲产品工人的工资为30000元,生产乙产品工人的工资为20000元,车间管理人员的工资为4000元,行政管理部门人员的工资为6000元。 8.计提本月车间固定资产的折旧费为8000元,行政管理部门的折旧费为4000元。 9.计算并结转本月发生的制造费用,按照生产工人的工资为标准进行分配。 10.以银行存款支付产品的广告宣传费2000元。 11.本月生产的甲、乙产品均已全部完工验收入库,结转完工产品成本。 12.结转当月已售产品的销售成本,甲产品的单位生产成本为1200元。 13.计算并结转本月应交的城建税700元,教育费附加300元。 14.结转当月的损益。 15.按利润总额的25%计算应交所得税 ,并予以结转。 16.计算净利润,结转本年净利润。 17.按净利润的10%提取法定盈余公积,并按净利润20%分配给企业的投资者。 18.将利润分配其他明细账户余额进行结转。 要求据此编制会计分录,若涉及明细科目请在会计分录中进行反映。
12月14日,购买办公用品A4打印纸,收到上海晨光文具股份有限公司开来的增值税专用发票(号码:07660907),价款929.20元,增值税额120.80元,通过网上银行支付。A4打印纸直接交付各部门使用。(提示:办公用品生产车间领用的记入“制造费用-办公用品”科目,行政管理部门与财务部门领用的记入“管理费用--办公用品”科目)怎么做分录
12月14日购买办公用品A4打印字,收到上海晨光文具有限公司开出的增值税专用发票(号码07660907),价款929.20元,增值税额120.80元,通过网上银行支付。a4打印纸直接交付各部门使用,办公用品生产车间领用记入“制造费用-办公用品”账户,行政管理部门与财务部门领用记入“管理费用-办公用品”账户怎么做会计分录。
(27)12月14日,购买办公用品A4打印纸,收到上海晨光文具有限公司开出的增值程用发票(号码:0760907),价款929.20元,增值税额120.80元,通过网上银行支付。A4打印纸直接交付各部门使用。(提示:办公用品生产车间领用记入“制造费用--办公用品”账户,行政管理部门与务部门领用记入“管理费用--办公用品”账户)
老师,去年销售一台机器,那时候暂未开票,审计需要给一个情况说明,怎么写比较好呢
老师您好!总公司发工资申报个税,分公司交社保不发工资个税0申报可以吗
公司是生产制造型一般纳税人,账上没有固定资产,也没有做过房租、管理人员工资这些成本,法定代表人在24年时已经去世。现准备注销不再经营,账面有很多货款没有收回,也有部分货款没有支付。我接手后看到26年第一季度公户还往法定代表人账户打款29万,账上挂借方其他应收款挂法定代表人200万,借:应收款-暂估146万+,借其他应收款-暂估-167万+,贷:应付款-暂估-591724.22,贷:其他应付款-暂估41373.23,。我接收就是帮其注销,把账做平,现在我应该怎么合理合规,尽量把税负做到最小?@朴老师
增量发票,合同非常长咋办?
我司准备出口,出口退税备案的流程是什么
老师,从7月由小规模纳税人变更成一般纳税人,需要7月当月操作变更,请问先申报2季度报表再变更,或先变更再报2季度报表,有什么区别吗
请问:昨天开具的普通电子发票,发现有错,今天更正,是“作废”操作还是“冲红”操作?谢谢
老师,21678元要交多少个税,怎么算的
外贸出口企业为什么有利润,我帐上看不到钱,收汇已收,退税款没有下来
填报工商年报的时候,年度没有实缴投资款的信息,可以填0吗,日前填本年度的最后一天?