你好,请问你想问的问题具体是?

一、甲公司为增值税-般纳税人。2020年8月3日,购入一台需安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为290000元,增值税进项税额为37700元,支付的运输费取得的增值税专用发票上注明的价款7500元,进项税额为675元。款项都已通过银行存款支付:安装设备时,领用本公司原材料一批,账面成本3600元;领用本公司所生产的产品一批,成本为4800元;应付安装工人的职工薪酬为7200元。2020年10月18日该设备达到预定可使用状态。编制甲公司取得与该固定资产相关的会计分录。二、甲公司为增值税-般纳税人,2020年10月,甲公司因生产需要,决定自行建造-间材料仓库。相关资料如下:(1)10月5日,购入工程用专项物资200000元,增值税26000元,该批专项物资已验收入库,款项用银行存款付讫。2)领用上述专项物资,用于建造仓库。(3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本30000元。(4)领用本单位外购原材料-批用于工程建设,原材料实际成本15:000元。(5)10月1
准备作业本,做好后拍照上传,标记姓名等个人信息。一、甲公司为增值税-般纳税人。2020年8月3日,购入一台需安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为290000元,增值税进项税额为37700元,支付的运输费取得的增值税专用发票上注明的价款7500元,进项税额为675元。款项都已通过银行存款支付:安装设备时,领用本公司原材料一批,账面成本3600元;领用本公司所生产的产品一批,成本为4800元;应付安装工人的职工薪酬为7200元。2020年10月18日该设备达到预定可使用状态。编制甲公司取得与该固定资产相关的会计分录。二、甲公司为增值税-般纳税人,2020年10月,甲公司因生产需要,决定自行建造-间材料仓库。相关资料如下:(1)10月5日,购入工程用专项物资200000元,增值税26000元,该批专项物资已验收入库,款项用银行存款付讫。2)领用上述专项物资,用于建造仓库。(3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本30000元。(4)领用本单位外购原材料-批用于工程建设,原材料实际成本15000元。
甲公司为增值税一般纳税人。2020年8月3日,购入一台需安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为290000元,增值税进项税额为37700元,支付的运输费取得的增值税专用发票上注明的价款7500元,进项税额为675元。款项都已通过银行存款支付;安装设备时,领用本公司原材料一批,账面成本3600元;领用本公司所生产的产品一批,成本为4800元;应付安装工人的职工薪酬为7200元。2020年10月18日该设备达到预定可使用状态。编制甲公司取得与该固定资产相关的会计分录。二、甲公司为增值税一般纳税人,2020年10月,甲公司因生产需要,决定自行建造一间材料仓库。相关资料如下:(1)10月5日,购入工程用专项物资200000元,增值税26000元,该批专项物资已验收入库,款项用银行存款付讫。(2)领用上述专项物资,用于建造仓库。(3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本30000元。(4)领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本15000元。(5)10月12日,应付工程人员20000元,用银行存款支付其他费用8600元编制会计分
甲公司为增值税一般纳税人。2020年8月3日,购入一台需安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为290000元,增值税进项税额为37700元,支付的运输费取得的增值税专用发票上注明的价款7500元,进项税额为675元。款项都已通过银行存款支付;安装设备时,领用本公司原材料一批,账面成本3600元;领用本公司所生产的产品一批,成本为4800元;应付安装工人的职工薪酬为7200元。2020年10月18日该设备达到预定可使用状态。编制甲公司取得与该固定资产相关的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人。2020年8月3日,购入一台需安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为290000元,增值税进项税额为37700元,支付的运输费取得的增值税专用发票上注明的价款7500元,进项税额为675元。款项都已通过银行存款支付;安装设备时,领用本公司原材料一批,账面成本3600元;领用本公司所生产的产品一批,成本为4800元;应付安装工人的职工薪酬为7200元。2020年10月18日该设备达到预定可使用状态。编制甲公司取得与该固定资产相关的会计分录
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
编制甲公司取得与该固定资产相关的会计分录
你好 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:在建工程,贷:原材料 借:在建工程,贷:库存商品 借:在建工程,贷:应付职工薪酬 借:固定资产,贷:在建工程 借:工程物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:在建工程,贷:工程物资 借:在建工程,贷:库存商品 借:在建工程,贷:原材料
还有这两个小问(5)10月12日,应付工程人员20000元,用银行存款支付其他费用8600元。(6)12月31日,该仓库达到预定可使用状态。编制甲公司取得与该固定资产相关的会计分录。
借:在建工程,贷:应付职工薪酬,银行存款 借:固定资产,贷:在建工程