你好,可以更新后续按照正确的

老师您好 我们公司有个项目(挂靠的工程A公司)现在A公司要我们公司开票,我们没有发票开给A公司,本来清包工可以开,老板不想出税款。A公司说我们有空调发票刚好有个工程可以用,让我们做一份合同让我开空调的发票给他?2.这些开给A公司发票型号本来是用我公司另一个B公司工程的,合同是这个型号现在开给挂靠单位A了,我跟老板说那开B公司时就没有这些型号了!老板说这个B工程空调可以开别的型号给B项目,对方说没关系。我说不行合同型号不一样,可老板说没事,老师想这样情况我要怎么做?两个合同发票等于都是虚开。
老师我2018年两张3%税率的普票45万和50万在本月因为没打备注栏甲方退回冲红重新开具,冲红分别冲红的,税额是27669.91,重新开具开一张发票95万,税额是27669.9,这样一来原来和现在开具的发票额不含税额冲红的多一分,税额少一分,现在比开两张分开开的时候收入多一分,税额少一分,这个分录咋写老师
老师,开票的时候,清单导入,税收分类编码版本号没有修改,跟现在版本号不一样,现在才发现,咋办
你好老师,我今天要开票,需要开清单,我想用excel导入,开票系统有个数据模仿规定,我看了一下需要填我图片中标蓝色的部分,那个税收分类编码我看模板是9位数,还有那个税收分类编码版本号,这两个在哪里看啊
百旺开票软件,怎么导入开票明细?麻烦老师说一下详细方法和步骤,还有我看了一下在百旺网站下载的导入清单模板其中有一项是税收分类编马儿,税收分类偏码版本号那两列是必须要填的吗?
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
已经开出的会被税局处罚吗
你好,最近开具的话,建议重开
已经寄给对方了
金额大不大的,学员
大的,还开了好几张,好几个公司
因为清单比较多,也是第一次使用清单导入功能
是小错误还是完全不一致的
就是那个税收分类编码版本号不对,其他也没发现错误
对报税一般不会影响。 开增值税普通发票,税收分类编码填错了,票已经开出来给对方了,但是名称,税率,金额都是正确的。 对报税暂时是没有影响 ,但税局为了让企业更规范,会抽查,如果抽查到了要让你改正(如果你自己知道选错了,你可以进系统自行更改,不要等税局抽查到时候麻烦) 扩展资料: 1、税收分类编码 商品和服务税收分类与编码是指在增值税发票升级版中, 纳税人开具发票时票面上的商品应与税务总局核定的税收编码进行关联,按分类编码上注明的税率和征收率开具发票。也能使税务机关统计、筛选、分析、比对数据等,最终目标是加强征收管理。 2、商品和服务税收分类编码的时间及适用范围 自2016年5月1日起,纳入新系统推行范围的试点纳税人及新办增值税纳税人,应使用新系统选择相应的编码开具增值税发票。2016年5月1日前已使用新系统的纳税人,应于8月1日前完成开票软件升级。