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老师,我2020年收到在建工程发票时抵扣进项入账:借:在建工程-装饰费 100 应交税费-应交增值税 -进项税额 9 贷:其他应付款 109 ,今年2023年对方说这笔要冲红,我开出红字信息表,现在要怎么做账 借其他应付款109 袋在建工程100 应交税费、应交增值税进项转出9 没有做到固定资产的吧。 没有做到在建工程 你已经做到了在建工程,你是不是没有做到固定资产? 没有做到固定资产,是做:在建工程 为什么不是贷:以前年度损益调整 在建工程都涉及到以前年度损益。又不是损益类的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度损益,是吗

2023-06-12 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-12 10:55

你好; 你先做; 借在建工程贷进项税转出 ; 转固定资产去没有;

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快账用户6919 追问 2023-06-12 11:45

还没有转固定资产,之前收到发票时抵扣进项数额,借:在建工程 现在款年要冲红开红字发票给对方,进项税额转出,借还是在建工程吗?怎么不是以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2023-06-12 11:49

你好; 那你 到时 就不涉及以前年度损益调整的处理哈 ; 借其他应付款贷在建工程; 红冲的时候这样做  

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你好; 你先做; 借在建工程贷进项税转出 ; 转固定资产去没有;
2023-06-12
借其他应付款109 袋在建工程100 应交税费、应交增值税进项转出9
2023-06-12
你好,是可以暂估计入在建工程转固定资产的。
2021-08-14
1,这里暂估处理没问题 2,这里冲减 借,应付帐款 贷,在建工程 3,这样处理可以的,没问题 4,你现在把多的固定资产转出,多计提的折旧也需要冲减,涉及到损益类用以前年度损益调整处理
2021-04-18
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