你好; 你先做; 借在建工程贷进项税转出 ; 转固定资产去没有;

【单选题】某企业将应交资源税的自产矿产品用于其产品生产,不考虑其他因素,该企业确认应交资源税应借记的会计科目是()。(2020年)A.管理费用B.税金及附加C.生产成本D.销售费用【单选题】下列各项中,企业按税法规定代扣个人所得税,应借记的会计科目是()(2020年)A.财务费用B.税金及附加C.管理费用D.应付职工薪酬【判断题】小规模纳税人取得增值税专用发票上注明的增值税,一律不得抵扣,计入资产成本。(2020年)【判断题】房地产开发经营企业销售房地产应交纳的土地增值税记入“税金及附加”科目。()(2020年)【判断题】企业金融商品转让收益应交的增值税,冲减投资收益。()(2020年)【判断题】企业将自产的应税消费品用于在建工程,按规定应交纳的消费税计入税金及附加。()(2020年)【单选题】企业长期借款用于购建固定资产等符合资本化条件的,在资产尚未达到可使用状态前计算确定的利息费用应借记的会计科目是A.管理费用B.财务费用C.在建工程D.固定资产
老师,我们自建厂房,2021年3月竣工领了房产证,3月转固定资产是根据发票金额来转,房子原值也是根据发票金额,这个月查账发现2017年竞买保证金120w还挂着其他应收款,土皮中标了会计没有把120w转入土地转让金,以及2021年4月到22年10月收到的工程发票130w还入在建工程,请问我现在把120w转让土地转让金无形资产待摊,补计提 房子原值是不是也增加这120w,然后把21年到3月到22年12月的房产税补了? 竣工后工程款还有130w没付款也没开票,也没入房子固定资产,21年4月—23年1月陆续才开完工程票,那我转入房子固定资产是按收到发票时间来还是按竣工21年3月,如果补计提分录如何? 上面的转入固定资产130w和120w土地转让金(无形资产)=250w的房子原值也更着增多,那我可不可以不把原值增加,不想补交房产税了,如果交,怎么样更省税?
老师,我2020年收到在建工程发票时抵扣进项入账:借:在建工程-装饰费 100 应交税费-应交增值税 -进项税额 9 贷:其他应付款 109 ,今年2023年对方说这笔要冲红,我开出红字信息表,现在要怎么做账
老师,我2020年收到在建工程发票时抵扣进项入账:借:在建工程-装饰费 100 应交税费-应交增值税 -进项税额 9 贷:其他应付款 109 ,今年2023年对方说这笔要冲红,我开出红字信息表,现在要怎么做账 借其他应付款109 袋在建工程100 应交税费、应交增值税进项转出9 没有做到固定资产的吧。 没有做到在建工程 你已经做到了在建工程,你是不是没有做到固定资产? 没有做到固定资产,是做:在建工程 为什么不是贷:以前年度损益调整 在建工程都涉及到以前年度损益。又不是损益类的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度损益,是吗
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
老师,有金蝶k3wise初始化的视频吗
我们是小规模建筑公司,因这个月要开9%的专票,所以这个月要升一般纳税人,那我们这个项目这个月之前收到的专票能抵扣进项税吗
请问老师注销公司的流程
我们是小规模建筑公司,因这个月要开9%的专票,所以这个月要升一般纳税人,那我们这个项目这个月之前收到的专票能抵扣进项税吗
老师好,上游异常了我们作为下游进项必须转出吗
老师小企业材料采购一般都是要嘛工人直接开车拉到施工现场,要嘛就是配送,大部分没有验收这一环节,那物流这块要怎么证明
老师,单位吃饭开什么票内容呢
老师好,上游异常了我们作为下游进项必须转出吗
你好,老师运费发票都要备注什么?
老师,个人转让住房,1%个税相关的文件给一下,谢谢,住房核定综合:租金×5%×10%=租金×1%
还没有转固定资产,之前收到发票时抵扣进项数额,借:在建工程 现在款年要冲红开红字发票给对方,进项税额转出,借还是在建工程吗?怎么不是以前年度损益调整
你好; 那你 到时 就不涉及以前年度损益调整的处理哈 ; 借其他应付款贷在建工程; 红冲的时候这样做