你好,福利费如果有发票,按工资的14%抵扣企业所得税。

企业员工聚餐的餐饮发票在所得税的税前扣除限制是多少?
年底员工聚餐费计入福利费不可以税前扣除吗
老师,员工聚餐费能税前扣除吗
请问老师,公司组织的员工聚餐开的餐饮发票可以作为应付职工薪酬-福利费来税前扣除吗?
员工聚餐计入哪个科目可以税前一次性扣除呢
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
是当月所有的员工的工资吗 ?
你好,是一年所有职工的合计。
那我当月怎么入账呢? 是正常就做 比如说聚餐300,当月报销的时候 就管理费用-员工福利300,贷银行存款300吗 ?等到汇算清缴的时候调增吗
借管理费用福利费贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬,福利费贷银行。
哦,好的,都是写300是吧,老师,然后您说的14%,是在什么时候体现
你好,汇算清交职工薪酬明细表里面体现。
就是说汇算清缴的时候调整是吧
对的,是的,是这么做的,是这么理解的。
我控制在全年工资的14%,就不用管了是吧
对的,是的,是这么做的。
老师。我在问个问题,销售话费补助如果公司抬头的发票能全额税前扣除
个人消费的不可以的,需要看具体的业务。
公司的却有话费补助100元,他们自己每月充值开票公司抬头。不能税前扣除吗
也属于福利费里面的。
就是说控制在控制在全年工资的14%
你好,对的是的,是这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。