你好 你上个月是有做留抵吧 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税—未交增值税

本月无销项,进项100,月底结转进项税额留抵如何分录?
你好老师,1.上月进项500,全部进行了认证,销项 100,月底如何结转增值税? 2.到了本月销项300,无进项,上个月的留底结转想要在本月抵扣,如何做会计分录?
老师!进项税额,本月不想抵扣,准备留着下月抵扣,怎样做会计分录?
举例说明上月有进项留抵,本月销账大于进项,本月如何做会计分录?
本月本月无进项税,抵扣上月留抵税额如何做会计分录?
老师好,合同签订的是一个套装的产品,实际包含了很多硬件,硬件都是外采的,然后京东已经开票了,那我开票给客户的时候也是要按硬件单独开具发票的吗?能直接写**套装的吗?
对公发放“出差津贴”给老板,按照200~300元/天,月可以拿6000~9000元,这个不需要申报个税吧?
老师丧葬用品怎么开票,含税还是不含税
请问给员工的奖金,员工需要交税吗
年底公司需要交回我自己代账,就这几天,我需要开专票不会开?
郭老师,我们做数字化转型的费用,要分摊给企业的研发部门吗,都是公司的
老师您好,工商注销需要公示几天
老师,一般纳税人收到保险公司的赔偿款后,怎么做分录
郭老师,我们做数字化转型的费用,要分摊给企业的研发部门吗
郭老师继续接下哦哦拉拉