您好,这个是可以的啊,可以

老师,您好,在实际工作过程中,我有遇到,比如说,我们公司今天买个对讲机没有发票,对方开了张收据,明天买个复印纸,买个文件夹,吃个饭,付一个拖车运费,买个菜,都是个人或者金额太小都没有开票,有个收据什么的,然后我就把这些所有的放在一起,比如说有个8000元吧,我们公司有个人注册了个体户吗,就让那个人去税务局代开了发票开了张运输服务发票来报销,这样所有的杂七杂八的没票的单子放在一起来随意凑个发票可以的吗
老师,我们是小规模,上个月给客户去税务局代开了一张11000元的专票,开的是桌子一张6000元,椅子5把*1000元=5000元,客户今天说是他们审计不过,说椅子单价太小不能做固定资产,报销不了,让重新给他开桌子一套11000元,可以吗?
老师,客户9月份销售开具了增值税专票给客户,那时候不知道客户是小规模纳税人,然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票,这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人,可以抵扣了,要重新开具增值税专用发票,说是业务理解错了,他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣,税务上能说通吗?因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的,这样合理吗?
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?请老师指点迷津
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
房东是个人没有发票怎么做
企业收到一笔社工部支付的建党经费怎么入账?分录怎么做?
老师您好,请问一下我们厂里买了40箱*30元/箱的粽子,一共是1200元,但是对方开票开了30箱*40元/箱,这个影响做账吗?有税务风险吗?
外币账户一般到账时间是多久,手续费在大概多少啊
公司交社保医保时,个人部分也全部是公司承担,个税怎么报呢?分录怎么做?
个体工商户没有开社保账户,也没有员在个体工商户交社保,需要申报年度缴费工资吗
老师,请问一下建筑公司跨区域备案的,要是项目没有完结,反馈结束了。后期什么影响的嘛
会务费能开餐饮发票吗
老师你好,请问建筑公司给农村人修建别墅,是做无票收入缴税,还是开票对方个人去收款,哪样好一些?
客户那边不能直接一套桌子入固定资产吗,或者做费用也可以吧,没必要非要重新开具吧,我们也没有开错
您好,他们应该是先更规范一些
我是觉得桌椅本来就是配套用的东西,飞得那么较真吗?单价1000元不能入固定资产吗?
感觉是不是他们审计故意为难
不能,单价2000元以下的规定是可以计入管理费用的
那这张发票应该可以直接做费用,不做固定资产也可以吧?
嗯,是,可以直接做费用