您好,这个可以转给法人啊,当做股利发放了

老师你好,我刚从代账公司把账接过来12月末科目余额表示,银行存款下有四个银行,其中农业银行余额为贷方285193.64 实际银行对账余额为223306.92 。建设银行科目余额贷方119167.21 实际银行余额175.15 还有两个银行中国银行和农村信用社余额为借方,但金额与银行存款的余额不一致。这种情况我如果把她之前的账挂起来,怎么个挂法
老师你好,我刚从代账公司把账接过来12月末科目余额表示,银行存款下有四个银行,其中农业银行余额为贷方285193.64 实际银行对账余额为223306.92 。建设银行科目余额贷方119167.21 实际银行余额175.15 还有两个银行中国银行和农村信用社余额为借方,但金额与银行存款的余额不一致。这种情况我如果把她之前的账挂起来,怎么个挂法
你好,老师我想问下银行存款怎样才可以把银行存款还有余额,但是不想用了,怎样才能把这个会计科目做平,
老师,请问银行存款有余额6000多,现在要开始做账,可不可以把余额转入营业外收入?这样银行存款的余额和那个银行存款卡上余额才能一致
老师你好,我想问一下在公司里面,出纳和会计分开的情况下,出纳登记日记账除了银行存款和库存现金,还有涉及哪些科目?是不是只有应收和应付? 然后会计再根据费用票来把应收应付科目平掉吗? 我想问一下出纳做日记账和会计做账的区别是怎样的
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
没有网银,金额也很少,因为时间比较长,也找不到明细了
现在不是银行存款上边有钱吗
账上有余额,可以直接当做股利做平吗
可以啊,这个是可以的哈