您好,这个是对的,对
老师你好 我计提缴纳社保时这样做的分录对吗
老师你好,社保医保这样计提对吗?没有分明细,可以这样做计提吗?
老师好,这个计提缴纳社保的分录,这样写对吗?
老师好,有个人在群里分享了计提社保的分录,这样写对吗?
老师你好,计提单位和个人的社保会计分录怎样写?缴纳的时候会计分录又怎样写?
研发的工资增值税,所得税怎么算
你好同一个法人,两个单位互相可以买货吗?
代账好干还是中小企业小规模好干
对公给出纳转账 全是无票支出 后期怎么处理 用发票冲还是还钱还回去
老师9题ab错在哪里了?
老师您好,我要开出口发票,根据我这边税务要求备注,要求备注贸易方式,贸易方式我应该是备注什么呢?是看关单监管方式那栏写吗?还有结算方式我是CIF,那备注CIF对吗? 2、我出口结算方式CIF收到的是境外人民币如15000,运费保费换算人民币后10000,备注币种:人民币,出口金额:15000?还是扣除运费保费后FOB价4000备注呢、汇率1对吗
职工社保能不能一次性补缴
老师好,一个企业除了除了吃喝玩乐的专票不能抵扣,其他专票都可以抵扣是吗?
职工社保能不能补缴,职工的
哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。
老师,她这个第二步支付社保的时候可以直接写借:管理费用,贷:银行存款?不用走应付职工薪酬嘛
可以的,没问题的哈
借:管理费用/销售费用-职工工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分: 借:管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷:应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金: 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷:银行存款 老师我之前一直都是按照这样写的,把单位的部分也计提放在了应付职工薪酬-单位社保、公积金。我现在分不清到哪种是对的了
如果她这样写的也是对的,那是不是我这种就不用写这么多,下次直接发放的时候就写借:其他应付款 管理费用 贷:银行存款 了?
您好,当月发放当月的可以这样写,当月发放上月的按照你说的写
她那种适用于当月发放当月工资和社保还有公积金的是嘛?我这种就是当月发上个月工资、缴纳上个月社保和公积金的是嘛?
嗯,是的,他这个就当月发放当月的