你好,学员,是的,抽成部分算公司的成本,销售人员的工资和提成也算成本
你好,老师。请问我们公司有请兼职员工(不是公司员工)在销售货物,有业绩就会算提成,像这样的能用公司公户发这个提成吗?
老师,请问我们公司有个销售人员的工资和提成分开发放,提成也是在工资薪金所得里面报个税吗
老师,公司主要是卖课程的,上游公司的老师讲课,我司销售人员电销找的客户,上游公司会抽成,请问,抽成部分算我们公司的成本,销售人员的工资和提成也算成本吗?
老师,1.上游公司是卖课程的,我们公司招销售人员销售,销售款回到上游公司,上游公司抽成后转款给我们,我们的收入就是总销售额,成本就是上游公司的抽成,是吗?2.我们也有下游,下游的款和我们的的一起被上游公司抽成后转给我司,我司再抽下游公司一部分抽成,再转给下游公司余额,请问和下游公司的收入和成本怎么算?
老师,我们是销售公司。主要的成本就是人员工资。我这个事全部做成主营业务成本,还是把销售管理人员及为管理费用
房租一般是直接做损益费用吗,不用放成本吧,一般入什么科目
老师。增值税专票有开税率是3的有开是1的怎么申报
小规模纳税人,本季度有利润,本年累计是亏损,本季度需要缴纳所得税吗?
老师,我们根据科目余额表25.4-6月编制的资产负债表不平:原因是 (资产负债表的负债+所有者权益)比 资产多了6586.35元!!因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税(收入:万,税6586.35元)!!第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了!故4月做账时, 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入 元 贷应交税费-增值税 6586.35元 又因4月份收到银行回单扣税凭证,故借:应交税费-增值税 6586.35元 贷:银行存款 这有啥问题吗?而且现在6月结账后,每个月的科目余额表的主营业务收入都对。就是资产负债表右边多了6586.35元,
老师好,不结转增值税,直接缴纳,借:应交税费-未交增值税贷:银行存款,可以这么处理吗?
老师您好,更换灭火器应该计入管理费用-其他对吗还是管理费用-办公费
固定资产一次性扣除,2022年开具的发票并投入使用能享受该政策吗?
老师:我们公司使用了残疾人,现在申报残疾经费要去残联核实,请问需要带上什么资料?
线上卖货,收款方式线上,挂的预收款,线上买家5个需要票开了5张票9000元,,可以填一张凭证?不要每一个发票填一张凭证吗?
请问老师,幼儿园老师的检查治疗费计入福利费还是非货币性福利?
好的,谢谢
不客气,学员,周末愉快